你好 借:應付職工薪酬—非貨幣性福利 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 借:生產成本 制造費用 ? ? ?管理費用 貸:應付職工薪酬—非貨幣性福利?
1、甲公司為一家空調生產企業(yè), 共有職工200名。200 名職工中: 160名為直接參加生產的職工,25名為總部管理人員,8名為車間管理人員,7名為銷售人員。2018年12月該公司以其生產的成本為2000元的空調和外購的每臺不含稅價格為500元的微波爐作為福利發(fā)放給公司每名職工。該型號空調的不含稅售價為每臺3 000元,適用的增值稅稅率為13%;該公司購買的微波爐也開具了增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率為13%。 根據(jù)以上資料編制非貨幣性福利的相關會計分錄。 (1) 空調: (2) 微波爐: 2、2019年,甲公司為總部部門經理級別以上職工每人提供一輛馬自達汽車免 費使用,該公司總部共有部門經理以上職工30名,每輛馬自達汽車每月計提折舊為1 500元;該公司還為其8名副總裁以上高級管理人員每人租賃一套公寓免費使用,月租金為每套6 000元(. 上述人員發(fā)生的費用無法認定受益對象)。 解答:
甲公司為家電生產企業(yè),共有職工200名,其中170名為直接參加生產的職工,30名為總部管理人員。2017年12月,甲公司以其生產的每臺成本為900元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號的電暖器市場售價為每臺1000元,甲公司適用的增值稅稅率為13%。甲公司應編制如下會計分錄:
甲公司為家電生產企業(yè),共有職工100名,其中70名為直接參加生產的職工,30名為總部管理人員。2021年12月,甲公司以其生產的每臺成本為800元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號的電暖氣市場售價為每臺1000元,甲公司適用的增值稅稅率為13%。要求:請編制甲公司實際發(fā)放福利時的相關會計分錄。
甲公司為家電生產企業(yè),共有職工200名,其中170 名為直接參加生產的職 工,30名為總部管理人員。2021年12月,甲公司以其生產的每臺成本為 900元的電 暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號的電暖器不含增值稅的市場售價為每 臺 1000 元,甲公司銷售商品適用的增值稅稅率為 13% 要求:請為甲公司進行相關會計處理。
.3月20日,甲公司決定將自產的空調作為福利發(fā)給 200名職工,其中160名為直接參加產品生產的職工,20名為生產車間的管理人員,20名為總部管理人員。每臺空調的生產成本為1800元,該型號的空調市場售價為2000元/臺,適用的增值稅稅率為13%。3月25日,甲公司向職工發(fā)放了 200臺空調。(甲有限責任公司(以下簡稱甲公司)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為13%,甲公司 2022年發(fā)生的部分經濟業(yè)務活動資料如下,請編制業(yè)務活動的相關會計分錄)
董孝斌老師你好,請問之前有一張金額比較大的進項票,我想隨時知道查詢這張票代賬會計是否有撤回……我應該怎么辦???
老師看這個發(fā)票,很這100元的財務費用,是什么關系,發(fā)票就在憑證后面的
老師請問,送餐廳農產品,蔬菜哈,送的時候是混合幾種裝一包。進項沒混合蔬菜進項,可以開出去嗎。
這個季度盈利 以前年度是虧損的 那這個季度申報所得稅的時候會彌補以前年度虧損而不用交所得稅嗎
老師,請問掛靠費進什么科目
請問,發(fā)行股票取得長期股權投資30%份額,發(fā)行股票的傭金能不能計入長期股權投資的初始成本?
老師,賬務處理時,借:其他應收款。貸:銀行存款,這樣的分錄對嗎?我剛來公司,老員工是這樣做的,還有社保的計提借:管理費用-社保,其他應收款,貸:其他應付款,支付社保時,借:管理費用,其他應收款,貸:銀行存款, 我同事的操作把我整抑郁了,可以這樣做分錄嗎
老師好,我單位是物資采購,采購一批空調,銷售出去,打孔的費用是我單位承擔,需要找人打孔,找個人劃算還是找公司劃算?這部分是幾個稅點?可以抵扣嗎?
老師請問一下,怎么在公司個稅系統(tǒng)上操作退稅。
老師,25年5月做賬借:利潤分配-未分配利潤,月底要從貸方結轉嗎?要先結轉到本年利潤嗎?
微信掃碼加老師開通會員