你好 借:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利?200*1000*1.13 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200*1000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)?200*1000*13% 借:主營業(yè)務(wù)成本 200*900 貸:庫存商品?200*900 借:生產(chǎn)成本?170*1000*1.13 管理費用?30*1000*1.13 貸:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利??200*1000*1.13
甲公司為家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工200名,其中170名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為總部管理人員。2017年12月,甲公司以其生產(chǎn)的每臺成本為900元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號的電暖器市場售價為每臺1000元,甲公司適用的增值稅稅率為13%。甲公司應(yīng)編制如下會計分錄:
甲公司為家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工100名,其中70名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為總部管理人員。2021年12月,甲公司以其生產(chǎn)的每臺成本為800元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號的電暖氣市場售價為每臺1000元,甲公司適用的增值稅稅率為13%。要求:請編制甲公司實際發(fā)放福利時的相關(guān)會計分錄。
甲公司為家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工200名,其中170 名為直接參加生產(chǎn)的職 工,30名為總部管理人員。2021年12月,甲公司以其生產(chǎn)的每臺成本為 900元的電 暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號的電暖器不含增值稅的市場售價為每 臺 1000 元,甲公司銷售商品適用的增值稅稅率為 13% 要求:請為甲公司進行相關(guān)會計處理。
甲公司為家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工200名,其中170名為銷售部門的職工,30名為總部管理人員。2019年12月,甲公司以其生產(chǎn)的每臺成本為900元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號的電暖器市場售價為每臺1000元,甲公司適用的增值稅稅率為13%。(老師詳細一點)
甲公司為家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工200名,其中170名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為總部管理人員。2019年12月,甲公司以其生產(chǎn)的每臺成本為900元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工,該型號的電暖器不含增值稅的市場售價為每臺1000元,甲公司適用的增值稅稅率為13%。不考慮其他因素,請寫出相關(guān)賬務(wù)處理
老師,個體工商戶老板投資了個智能穿戴的項目,這個打的款怎么做賬務(wù)處理
老師,合同簽訂是6個點,安裝和調(diào)試費,這個開票名稱怎么寫?
從養(yǎng)殖場購買生豬進行整豬批發(fā)零售,注冊公司可以為食品批發(fā)類的公司嗎?如果可以注冊為食品批發(fā)業(yè),可以注冊為哪種類型?
老師去年一張進項發(fā)票已經(jīng)認證,當(dāng)月沒有銷項沒有抵扣,分錄是借庫存商品2000應(yīng)交稅費-增值稅300貸應(yīng)付賬款2300今年1月增值稅報表做了進項轉(zhuǎn)出要用于出口退稅,分錄要怎么寫?
財務(wù)報表中應(yīng)交稅金是負數(shù),是什么原因造成?
匯算清繳前上一年度的原材料的發(fā)票沒收到,匯算清繳進行納稅調(diào)增。那么調(diào)增是在哪個表的哪一項填寫
使用權(quán)資產(chǎn)的折舊。填到匯算折舊表的那項呀
老師好,個人在公司發(fā)布的征集圖片的活動中獲獎,公司向個人支付獎金,并按照偶然所得進行個稅的代扣代繳申報,個人需向公司提供發(fā)票嗎
老師 房開企業(yè)賣土地 現(xiàn)在需要交土地增值稅 這塊地是2013年取得土地款300萬 是不是按每年5%增值來計算土地成本
工程材料,暫估材料成本,材料票到了忘記沖紅,2月直接入庫,現(xiàn)在4月怎么調(diào)整科目