可以的,可以這么做的。
本期開了很多發(fā)票,這些發(fā)票前期已經(jīng)確認過未開票收入了,可是這個月未開票收入又不多,那么等我報增值稅的時候,開具發(fā)票那里正常填,按稅控實際開出的銷售額和稅額,未開票收入那里尼?填負數(shù)嗎?(因為本期未開票收入低于開之前發(fā)票金額)還是說等后面月份有了慢慢低?
我公司為一般納稅人,以維修為主要營業(yè)收入,情況是這樣的,我單位維修完后,有的已經(jīng)開發(fā)票,有的沒有,我是做內(nèi)帳的,領(lǐng)導(dǎo)要求將沒開票的也掛在帳上,所以將主營業(yè)務(wù)收入分為已開和未來兩類,例如,6月已經(jīng)將已開和未開掛上賬,為了避免虛增收入,6月未開票的在7月開出,我在做7月的報表時將6月的未開的做了紅字沖減,這樣就影響了7月的主營收入?,我用的是金蝶軟件,那本年的主營業(yè)務(wù)收入會不會有影響?
因為上月有一筆未開票收入,本月開了票,做了未開票沖紅,但是第二行的金額比第一行大,保存不起,怎么辦?
您好,老師!我們是一般納稅人企業(yè),期末有留底稅額,申報了未開票收入,下月開票了要沖紅。那當月申報未開票收入,賬務(wù)處理做了未開票收入,需要結(jié)轉(zhuǎn)未開票收入的成本嗎?
老師您好: 我們是銷售皮毛加工的,有投入產(chǎn)出法確認進項稅額。 上個月我們?yōu)榱诉_到稅負做了未開票收入,確認了收入,成本,還有銷售核定進項稅額。這個月開了銷售發(fā)票,但是與未開票收入的產(chǎn)品不同,沖銷上個月未開票的賬務(wù)處理怎么做?
老師,沒認證的發(fā)票入賬分錄怎么做
你好老師,公司建筑安裝行業(yè),有些工人的工資是老板或員工直接轉(zhuǎn)給工人的,這種的如何記賬,怎么合規(guī)?需要什么附件
老師您好,平常零星采購?fù)Χ嗟哪貌坏桨l(fā)票,外面小店鋪不給開,怎么辦呢?
民辦非企業(yè),季度申報的財務(wù)報表和一般企業(yè)不一樣,那增值稅申報表,所得稅申報表,所得稅匯繳和一般企業(yè)的申報表一樣嗎?
老師,請問公司請了一個做飯的阿姨,買菜做飯,做員工中餐。 菜、米、油均無發(fā)票 請問一下,這些開支怎么帳務(wù)處理?
老師,社保醫(yī)保需要繳滿多少年
職工社保繳費年限都是多少,社保得交多少年
融資租賃分3年還,每個月還仲利租賃公司的租金怎入帳?
看漲期權(quán)的價值 怎么等于股權(quán)買價減去本金呢 不記得有這個公式啊 我以為Cu 就是上行股權(quán)的期權(quán)價值呢 就是看漲期權(quán)的價值呢
職工社保繳費年限都是多少,社保得交多少年
前提是你這個已開發(fā)票里面包含著未開發(fā)票88。
但是就會有一個問題,扣了上月的未開票收入,但本月的銷售額對不上
對得上的,你的實際銷售額不就是本月開發(fā)票的減去上一個月無票收入,再加上本月的無票收入。
就是本月也會有未開票收入的
你好,對的是的,包含大,但是你盡量的不要有無票收入,如果差了一個月的話,你可以直接按發(fā)票上的確認收入就可以了。
因為是工廠,只能按出庫來做,又不在一起,開票沒有辦法當月到位,如果不按出庫來做的話,財務(wù)就不能準確與對方對帳,外面的收入財務(wù)是不知道的
發(fā)貨之后沒有開發(fā)票,借發(fā)出商品,貸庫存商品,做這個不就可以啦。
倉庫做出庫,銷售部在銷貨單,我財務(wù)憑以他們的單來生成憑證,如果是我自己做那就簡單了
那你就按照這個來做吧,按照你寫的那個來做了,只能做這個,沒有其他的。