同學(xué)你好 企業(yè)的銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅不是=應(yīng)納稅額,而是=應(yīng)交增值稅額;應(yīng)交稅額是一級會計(jì)科目
一般納稅人,銷售額是109000含稅,有進(jìn)項(xiàng)1200,算土增得時(shí)候不含稅收入為什么減去了銷項(xiàng)稅額,不是減去扣除進(jìn)項(xiàng)的應(yīng)納稅額?輕松過關(guān)4答案是錯(cuò)誤了嗎
您好老師,單位是一般納稅人的情況,想問一下進(jìn)項(xiàng)稅額減去銷項(xiàng)稅額等出來的數(shù)就是要繳納的稅款嗎,企業(yè)所得稅是根據(jù)什么繳納的呢
本年累計(jì)銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),不等于應(yīng)納稅額 請問怎么回事
8月份產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額40,進(jìn)項(xiàng)抵扣了7040,于是,留抵進(jìn)項(xiàng)7000,請問這情況 要不要做什么分錄的?
請問老師,為什么銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)不等于應(yīng)納稅額了?什么情況了
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
那這張表上圈出來的數(shù)字是怎么得到的呢?
同學(xué)你好 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅就可以
?不是,我說我不知道這個(gè)數(shù)的來源。
同學(xué)你好 這個(gè)是增值稅的金額