同學(xué)你好,表4資產(chǎn)負債表相關(guān)數(shù)據(jù)中已包含本年凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)額。資產(chǎn)負債表未分配利潤是凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)后的期末余額,所以不需要再考慮本年凈利潤
老師,你好,根據(jù)資料三,題目要求算2017年度合并資產(chǎn)負債表的抵銷分錄,第二張圖片是我自己寫的,2017年子公司調(diào)整后的凈利潤和未分配利潤該怎么算?
老師,這個題問的是調(diào)減的未分配利潤,為什么把當(dāng)年調(diào)減的管理費用加進去了
資產(chǎn)負債表中未分配利潤期末數(shù)減去期初數(shù)等于利潤表凈利潤本期數(shù)不等于累計數(shù),原因是什么? 你好,應(yīng)當(dāng)是凈利潤的本年累計,如果有以前年度損益調(diào)整業(yè)務(wù),需要考慮進來。 老師,以前年度損益調(diào)整這個科目沒有數(shù)呢
關(guān)于未分配利潤轉(zhuǎn)入本年利潤的問題:我的前一個會計在去年年末把未分配利潤的借方余額轉(zhuǎn)到了本年利潤的借方去了(本年利潤期末余額在貸方,未分配利潤這個科目她好幾年都沒用過),她說這兩個科目是通用的,我覺得不太對想更正,所以我在今年又做了一筆借方未分配利潤,借方負數(shù)本年利潤,相當(dāng)于轉(zhuǎn)回來了,而且把上年的本年利潤貸方轉(zhuǎn)到了未分配利潤的貸方,請問我這么操作是正確的嗎
中級財管,圖片題目,未分配利潤怎么沒把當(dāng)年凈利潤加進去
老師你好,我有個公司最近開了個專戶,轉(zhuǎn)了一筆土地復(fù)墾費進去,我怎么做賬呢?
老師,公司員工因公出差的高鐵票,可以計算抵扣進項稅吧?按9% 比如兩張共300,300/(1+9%)×9%,就是可以抵扣的稅額
老師,請問一下學(xué)校食堂的會計怎么做?我主要不知道成本怎么核算?謝謝
工會賬戶怎么做賬呢,轉(zhuǎn)個人報銷的端午福利費
工會銀行賬戶開戶后,一直沒有流水,防止久懸個人往里轉(zhuǎn)了一筆錢,后續(xù)這個錢應(yīng)該轉(zhuǎn)還給個人嘛?以什么正規(guī)理由轉(zhuǎn)?
老師,我看了進項稅額期初余額283460.43元,我5月份的銷項稅額是16069.21元,我勾選認證了3月份的一張票,稅額44867.26元,留抵金額:28798.05元,然后這會增值稅余額借方:267391.22元,您看一下合適嗎
購買的端午禮品,可以個人購買后走工會銀行賬戶報銷嘛?
你好老師,分公司注銷后,把銀行余額轉(zhuǎn)回總公司, 總公司沖完往來科目有一個差額,記入了利潤分配 未分配利潤了,當(dāng)月總公司正常出完報表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表未分配利潤期末-期初不等于當(dāng)月利潤表 本年凈利潤了, 正好查那個差額,總公司怎么調(diào)整呢?
外經(jīng)證預(yù)繳稅款有滯納金嗎
老師,出售的貨款被法院強制執(zhí)行已收回,沒有開發(fā)票,我們收到貨款了,怎么入賬