你好,因?yàn)楣芾碣M(fèi)用最終影響的是未分配利潤(rùn)。
老師,這個(gè)題問(wèn)的是調(diào)減的未分配利潤(rùn),為什么把當(dāng)年調(diào)減的管理費(fèi)用加進(jìn)去了
老師,22年收到去年的發(fā)票10600,專(zhuān)票,進(jìn)行了會(huì)計(jì)調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整:應(yīng)收帳款增加10600,應(yīng)交稅費(fèi)減少3100,未分配利潤(rùn)減少7500,那利潤(rùn)表怎么調(diào)整?管理費(fèi)增加10000,所得稅減少2500,凈利潤(rùn)減少7500,那600怎么調(diào)
老師請(qǐng)問(wèn),2021年費(fèi)用無(wú)票,預(yù)繳未抵扣,匯算不調(diào)增,不作處理??墒?022年己補(bǔ)憑證,借:利潤(rùn)分配一未分配,這相當(dāng)于減少了本年利潤(rùn),為什么2022年報(bào)不調(diào)增?且有的老師也說(shuō)要調(diào)增。
畫(huà)線部分 年末未分配利潤(rùn) 為什么不是年初的加上調(diào)整后的凈利潤(rùn) 減去的是什么
我想把本年累計(jì)利潤(rùn)調(diào)高,就把累計(jì)管理費(fèi)用調(diào)少了,這樣利潤(rùn)多了,企業(yè)所得稅就多了,影響資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)累計(jì)數(shù),這個(gè)本年的未分配利潤(rùn)已經(jīng)調(diào)完了。然后我再把利潤(rùn)表本月管理費(fèi)用為了看上去合適,本月管理費(fèi)用也做減少了,本月利潤(rùn)多了,本期還要交企業(yè)所得稅,我天本月管理費(fèi)用影響資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)年末嗎?
我們是一個(gè)個(gè)體戶(hù),定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很?chē)?yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
那他為什么不問(wèn)應(yīng)調(diào)減的金額呢,為什么還要指定科目呢
那按老師的解釋?zhuān)揖涂梢灾苯影颜{(diào)減的管理費(fèi)用,記成未分配利潤(rùn)了嗎,他們兩個(gè)影響的一個(gè)是以前年度,一個(gè)是當(dāng)年度,怎么能混同呢
你好,因?yàn)槟昴p益類(lèi)科目都需要結(jié)轉(zhuǎn)的。所以是一樣的。