之前的會(huì)計(jì)每年年末都沒(méi)有把本命利潤(rùn)的余額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)科目中
老師,我們企業(yè)今年虧損了,本年利潤(rùn)余額在借方,再還有以往兩年的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸方有余額,現(xiàn)在年底 了,我做賬要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)沖未分配利潤(rùn)余額是嗎?是不是做筆這樣的分錄就可以了?
老師好! 1.請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)做賬的話,每年的1-11月做到結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了嗎? 2.12月的話再用本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)嗎科目嗎? 3.年末利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)貸方有余額是什么意思?;本年利潤(rùn)年末借方有余額是說(shuō)明虧損了嗎?
以前年度損益調(diào)整”科目的貸方或借方余額,轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)”,這句話對(duì)嗎?我覺(jué)得不對(duì)的理由是:所有的損益都是轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn),年度終了,再轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-本年利潤(rùn)嗎?
本年利潤(rùn)每個(gè)月的月末都要貸方減去借方,然后把余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)這個(gè)科目嗎
老師,年末本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的分錄,如果是盈利的,借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),這筆分錄做好后,由于期初的未分配利潤(rùn)是借方虧損的,造成本年的未分配利潤(rùn)期末余額也是借方虧損,這個(gè)時(shí)候還需要計(jì)提盈余公積嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司成本核算員手工核算直接材料,這個(gè)數(shù)量好確認(rèn),這個(gè)材料單價(jià)怎么獲得最合適呢?是按照每次采購(gòu)的金額還是加權(quán)平均單價(jià)呢
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師原來(lái)自己開公司,現(xiàn)在在另一家企業(yè)打工,這家企業(yè)給申報(bào)個(gè)稅,但自己打開個(gè)稅app怎找不到這家公司,怎操作呢?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)下老板新轉(zhuǎn)讓過(guò)來(lái)一個(gè)公司,付了15萬(wàn)給原來(lái)的老板,但是原來(lái)這個(gè)公司也沒(méi)有實(shí)收資本,固定資產(chǎn)那些原來(lái)也沒(méi)有入帳,那現(xiàn)在付出去的這個(gè)15萬(wàn)該怎么做賬?
#提問(wèn)#老師,應(yīng)交稅費(fèi)在報(bào)表中出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何重分類
不征稅收入是調(diào)增還是調(diào)減
我馬上要接出納的崗,又是零基礎(chǔ),應(yīng)該先學(xué)哪個(gè)課件?
老師,我現(xiàn)在做的賬是從3月份開始,那之前的財(cái)務(wù)斷斷續(xù)續(xù),他們只做應(yīng)收應(yīng)付。那我3月份開始建賬,我期出數(shù)就取零了,那是不是我這樣做出來(lái)的效果報(bào)表就不準(zhǔn)了?
老師,請(qǐng)教一下,開發(fā)APP社交軟件的公司,他收到的廣告發(fā)布費(fèi)會(huì)推廣費(fèi)進(jìn)項(xiàng)票,增值稅進(jìn)項(xiàng)有規(guī)定扣除比例嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)成本核算員每個(gè)月需要提供哪些數(shù)據(jù)報(bào)表給總賬會(huì)計(jì) 呢
老師您好,科目余額表上原材料貸方余額有30萬(wàn)是什么意思呢
同學(xué)你好 是這樣做的哦? 本年利潤(rùn)無(wú)余額
那我在今年更正上年的本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)科目是可以的嗎
但是這樣會(huì)導(dǎo)致本年利潤(rùn)科目余額記錄的不是今年的利潤(rùn)了
同學(xué)你好 這個(gè)跨年調(diào)整只能這樣
好的謝謝
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝