同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣更正的
老師我們是軟件企業(yè),我們公司下面有好多個(gè)體戶都是核定征收的,但是綁著我們公司扣一些個(gè)稅和增值稅等,個(gè)體戶不能自己扣稅,我看之前會(huì)計(jì)都把這些稅做在了勞務(wù)成本,做完后就結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)成本,之后收到退回來(lái)的稅就又沖勞務(wù)成本,導(dǎo)致勞務(wù)成本是負(fù)數(shù),這樣又進(jìn)入到存貨,導(dǎo)致存貨金額是負(fù)數(shù)
老師你好,我們公司是建筑行業(yè),之前會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)施工成本結(jié)多了導(dǎo)致負(fù)數(shù)了,我更改的那張憑證對(duì)嗎?是不是這樣更正呢?
老師你好,我們公司是建筑行業(yè),之前會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)施工成本結(jié)多了導(dǎo)致負(fù)數(shù)了,我更改的那張憑證對(duì)嗎?是不是這樣更正呢?
老師好,請(qǐng)教一下,我們是建筑公司,之前的會(huì)計(jì)把農(nóng)民工工資和工程車購(gòu)油款計(jì)入了成本類的工程施工科目,但是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表里的存貨一欄數(shù)額達(dá)到了三百多萬(wàn),我現(xiàn)在要怎么做才能把這個(gè)存貨消掉呢?油都用完了,工資也發(fā)了的
老師你好!我之前將其他應(yīng)收款直接轉(zhuǎn)成了實(shí)收資本,請(qǐng)問(wèn)這樣做對(duì)嗎?如果不對(duì)我現(xiàn)在進(jìn)行更正的話,之前的申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表是每季度進(jìn)行更正還是更正這次更改憑證這次就可以了啊
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見(jiàn)系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見(jiàn)推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開(kāi)了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來(lái)的,謝謝?
老師請(qǐng)問(wèn)快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來(lái)的?
要不要把以前那張憑證紅沖呢?
同學(xué)你好 這個(gè)要紅沖
紅沖之后不是等于沒(méi)有了嗎?怎么調(diào)到以前年度損益調(diào)整科目呢?
可以幫我列一下分錄嗎?
你是跨年的就用跨年調(diào)整來(lái)做
是紅沖之后再把它更正到以前年度?
不是 在今年來(lái)做就可以
把以前那張憑證紅沖到今年11月份,然后再更正到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?
同學(xué)你好 跨年的你在今年用以前年度損益調(diào)整來(lái)做就可以
不用紅沖以前那張憑證是吧?
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)不用紅沖 直接在今年用以前年度損益調(diào)整來(lái)做
好的,謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝