1.調(diào)整會計科目:首先,你可以考慮調(diào)整會計科目,將“工程施工”科目下的相關(guān)金額調(diào)整到“主營業(yè)務(wù)成本”科目。這樣可以直接減少資產(chǎn)負(fù)債表中的存貨金額。具體的會計分錄可能類似于以下形式: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 1.核銷存貨:如果調(diào)整會計科目不可行或不合適,你可以考慮核銷這部分存貨。由于工資和油款都已經(jīng)支付,理論上這部分存貨已經(jīng)不再存在,因此可以將其核銷。具體的會計分錄可能類似于以下形式: 借:工程施工(紅字) 貸:銀行存款或現(xiàn)金(紅字) 1.與前任會計溝通:如果以上方法不適用或過于復(fù)雜,你可以考慮與前任會計或公司的財務(wù)顧問溝通,了解為什么之前的會計沒有將這部分成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,并共同探討一個合適的解決方案。 2.提交財務(wù)報表修正:無論你選擇哪種方法,都應(yīng)該考慮向相關(guān)的財務(wù)報告使用者(如股東、投資者、審計師等)提交修正后的財務(wù)報表,以便他們能夠準(zhǔn)確了解公司的財務(wù)狀況。 3.合規(guī)性考慮:在做任何財務(wù)調(diào)整之前,建議你先咨詢公司的法律顧問或?qū)徲嫀煟_保所有操作都符合適用的財務(wù)和稅務(wù)法規(guī)
現(xiàn)在幫朋友做建筑賬 主要是些土方的小工程 財務(wù)核算主要是為了對賬和管理用 沒有財務(wù)軟件 做手工帳 我對工業(yè)會計比較熟 請問一下 建筑行業(yè)的話相對于工業(yè)會計比 1有區(qū)別的是要設(shè)置什么科目呢 2需要核算些什么內(nèi)容 用到哪些表格 3如果沒收到收入也沒有做工程結(jié)算工程施工期末報表里面工程施工是放到存貨里面嗎? 4發(fā)生工程類支出和結(jié)轉(zhuǎn)收入成本的分錄怎么做
我2019年沒有庫存商品入庫。只做了銷售商品和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有暫估入庫存商品。所以我資產(chǎn)負(fù)責(zé)表庫存商品是負(fù)數(shù)。現(xiàn)在2021年我暫估一筆這庫存商品負(fù)數(shù)那庫存商品就不是負(fù)數(shù)了嗎?可是我的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表存貨還有在產(chǎn)品是負(fù)數(shù)。我要怎么調(diào)整?因為我是建筑行業(yè)。我們設(shè)計工程施工科目勞務(wù)成本科目。存貨里我們有原材料庫存商品工程施工勞務(wù)成本。我要如何把存貨和在產(chǎn)品調(diào)整成正數(shù)?存貨和在產(chǎn)品是不能是負(fù)數(shù)的
老師好 我遇到一個難題,想跟老師和群里的貴友請教一下,就是我接了一家賬,這家公司2021年在建冷庫,總造價在110萬,去年投入有35萬了,當(dāng)時的會計拿著銀行轉(zhuǎn)賬回單直接進入主營業(yè)務(wù)成本這個科目,在21年做為主營業(yè)務(wù)成本稅前扣除了,2022年到我手上投入有75萬我進的是在建工程這個科目,冷庫安全完畢、驗收合格并投入使用,現(xiàn)在供貨商開了110的發(fā)票來給,我該怎么把這在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)呢
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務(wù)費,發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務(wù)費,發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動力游樂場開票賦碼怎么付
個人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負(fù)的44500的紅字發(fā)票,會計是這樣做賬的,我有點理解不了,麻煩老師指導(dǎo)一下
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎?兩個有什么區(qū)別
第一種方法試過了,會影響今年的利潤呢
那你只能做盤虧的繳稅
請問這個要怎么做呢?
借待處理財產(chǎn)損溢 貸庫存商品 這樣