同學(xué)你好 你的問題是什么
老師我們是軟件企業(yè),我們公司下面有好多個體戶都是核定征收的,但是綁著我們公司扣一些個稅和增值稅等,個體戶不能自己扣稅,我看之前會計都把這些稅做在了勞務(wù)成本,做完后就結(jié)轉(zhuǎn)到了主營成本,之后收到退回來的稅就又沖勞務(wù)成本,導(dǎo)致勞務(wù)成本是負(fù)數(shù),這樣又進(jìn)入到存貨,導(dǎo)致存貨金額是負(fù)數(shù)
我們公司是一般納稅人,做了一個平臺??蛻粼谏厦娉渲?,就是類似于充值卡。比如我們的客戶付款100元,買我們的充油卡100元,然后我們又找一些下家來負(fù)責(zé)充值。但是我們就付款98元。之間的差額就是我們的利潤。但是下家就是一些個體自然人。拿不到進(jìn)項增值稅專用發(fā)票。我們公司這個屬于(經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)嗎?)可以申請差額征稅嗎?還有就是之前的財務(wù)做賬,做得比較亂,告成存貨是負(fù)數(shù),現(xiàn)在如果要理賬。怎樣把這個調(diào)正確?
老師:周末愉快! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務(wù)費(fèi),發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費(fèi)沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務(wù)費(fèi),發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費(fèi)沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務(wù)費(fèi),發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費(fèi)沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
小規(guī)模稅務(wù)系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表誤填了實收資本10萬,實際認(rèn)繳10萬,實繳為0,這個第二季度或者第二年要怎么更正?
老師,這兩題怎么解?第4題問的是分別多少金額?答案就一個,我算出來的也不一樣
小規(guī)模納稅人開電子普票,每個季度30萬的免增值稅銷售額,可以頂額30萬去開票嗎
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會計處理,需要哪些附件
老師:我想問問,以前年度折舊計提多了,而且已經(jīng)分?jǐn)偟礁鱾€項目成本里面去了,現(xiàn)在跨年要怎么處理?又不用補(bǔ)稅得情況下
老師,這種其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)一般是什么意思
老師,機(jī)構(gòu)信用代碼證是不是就是三證合一的稅號
申報個稅按照應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資呢
老師你好。我想問一下。我們24年的年終獎計提并繳納了個稅,但是到現(xiàn)在沒有支付,我現(xiàn)在匯算怎么辦?
請問我要進(jìn)行社保申報繳納,登陸電子稅務(wù)局是通過企業(yè)業(yè)務(wù)還是自然人業(yè)務(wù)
收到退還的稅應(yīng)該入什么科目
還有軟件行業(yè)稅負(fù)超過3%增值稅即征即退,收到退稅金額我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
可以看下這個分錄
不能直接借銀行 貸:營業(yè)外收入嗎?
老師我上面那個個體退回稅,怎么賬務(wù)處理
這個一般不會立刻收到可以按照我給你的做分錄
只要退回來的稅都入到營業(yè)外收入科目是吧
嗯 計入營業(yè)外就可以了