好,這個分錄是正確的。
我看學(xué)堂課程交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 貸:銀行存款 員工發(fā)工資扣的時(shí)候是: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 我記的是 :繳納的時(shí)候是: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 下月發(fā)工資的時(shí)候是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款.可以嗎
請問計(jì)提工資時(shí),借 管理費(fèi)用 7000 貸 應(yīng)付職工薪酬7000,次月發(fā)放時(shí),借 應(yīng)付職工薪酬 7000 貸 庫存現(xiàn)金 6940 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交個稅60,扣稅費(fèi)時(shí),借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交個稅 60 貸 銀行存款,分錄是這樣嗎
您好老師,比如:我的工資7000元,個人所得稅繳60元, 第一工資發(fā)放的時(shí)候: 借:應(yīng)付職工薪酬—職工工資 7000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅 60 銀行存款 6940元 繳的時(shí)候: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅 60 貸:銀行存款—60元 這個做的分錄有沒有問題
老師,4月工資是59905.01元,含應(yīng)交個稅6元 計(jì)提工資時(shí), 借:管理人員職工薪酬(應(yīng)發(fā)工資)59905.01 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)部工資)59905.01 發(fā)放工資時(shí), 借:應(yīng)付職工薪酬-工資59905.01 應(yīng)交個人所得稅(負(fù)的6元) 貸:銀行存款59899.01 支付個人所得稅: 借:應(yīng)交個人所得稅6 貸:銀行存款6 老師,我這從計(jì)提工資到發(fā)放工資再到支付個人所得稅的分錄,是不是這樣做?總感覺不對
請問老師 算工資的時(shí)候已經(jīng)計(jì)算好了員工應(yīng)交的個稅 會計(jì)分錄可以這樣寫嗎 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 然后去扣個稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 這樣做賬對嘛
老師,外貿(mào)行業(yè),一票報(bào)關(guān)單中有一項(xiàng)因品名錯誤轉(zhuǎn)內(nèi)銷,假如開票價(jià)為6000元,如何計(jì)算這一單項(xiàng)所需支付的稅費(fèi)。
老師好:我公司是小規(guī)模零售藥店,公司分線上跟線下銷售,三季度8月份因?yàn)橄到y(tǒng)有問題,重復(fù)下賬了2萬銷售,但是再10月27日前調(diào)整不了重復(fù)下賬的銷退,現(xiàn)在老師這邊有什么辦法,處理這個問題?
老師 物業(yè)公司一般納稅人,經(jīng)營的餐飲項(xiàng)目,進(jìn)的食材費(fèi)專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
紅沖去年銷售的紅沖發(fā)票,交印花稅時(shí)要減去嗎
請問如果出口退稅申報(bào)13萬退回了13%的稅,那么這個13萬還需要交增值稅附加稅嗎?
我們收到的成本發(fā)票開票項(xiàng)目都是家具,那開出去的是不是也只能開家具?
小紅書數(shù)據(jù)導(dǎo)出來后怎么統(tǒng)計(jì)納稅收入
所得稅-事項(xiàng)1-職工薪酬-實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬這個金額這個是計(jì)提工資總額減去個人承擔(dān)社保公積金、個稅后的金額嗎
老師,您好。我們做亞馬遜平臺出口業(yè)務(wù)的,進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票后續(xù)要申請出口退稅。請問亞馬遜平臺銷售的收入部分還需要計(jì)算銷項(xiàng)稅嗎?
個體戶的建筑施工隊(duì),最大的支出是工人的工資,是不是每個月都要申報(bào)工資呢?