你好你有兩處收入嗎 沒有的話按月申報(bào)的不應(yīng)該補(bǔ) 還是你專項(xiàng)附加扣除沒填寫好
這道題的疑問點(diǎn)太多了,我就簡(jiǎn)寫了 1,應(yīng)納稅所得額=稅前利潤?影響損益的可抵扣差異?影響損益的應(yīng)納稅差異。 未彌補(bǔ)虧損180是可抵扣差異,按這個(gè)公式,不是應(yīng)該580?180?但實(shí)際上是580-180,我理解不了的的是按公式算的所得額和按常規(guī)理解上算的所得額不一致 2,20年起稅率變了,會(huì)影響確認(rèn)19年所得稅費(fèi)用? 3,由年初遞延資產(chǎn)和負(fù)債的金額,怎么算當(dāng)期發(fā)生的金額? 請(qǐng)老師幫我解答一下,感謝
老師 想問下預(yù)繳納的企業(yè)所得稅為什么是按本年累計(jì)金額利潤來算的呢,比如一般納稅人 我六月份虧的4500元,但是本年累計(jì)利潤我有兩萬多,我就要著交所得稅,沒太想明白,為什么不是按本期金額來繳納呢,比如小規(guī)模納稅人4-6月利潤是22萬,但是我本年累計(jì)利潤有41萬,就得按41萬交,這是有什么原因嗎
老師您好,請(qǐng)教個(gè)問題,我在做8月個(gè)稅的代扣繳,然后發(fā)現(xiàn)有幾個(gè)人跟上個(gè)月發(fā)工資時(shí)計(jì)算的稅額不一樣,我看了一下是累計(jì)應(yīng)納稅所得額數(shù)據(jù)不一樣導(dǎo)致的,現(xiàn)在我不知道應(yīng)該怎么去調(diào)差異
個(gè)體工商戶雙定戶,定的是每月不超過14.6萬。 去年開了三個(gè)月票,每月14.6萬,一共計(jì)43.8萬。 如果43.8萬x12.5%(減按12.5%)x20%=10950元 實(shí)際稅局扣款1095元,怎么回事,是不是開票金額不算應(yīng)納稅所得額,還要按10%這個(gè)應(yīng)稅所得率計(jì)算應(yīng)納稅所得額。 下邊是真正問題:本月我需要開票100萬要交多少稅,開票180萬要交多少稅?
上個(gè)月累計(jì)應(yīng)納稅所得額兩萬多,但是只讓我繳納十幾元的個(gè)稅,這個(gè)月累計(jì)應(yīng)納稅所得額3萬多,但是沒有超3.6w,卻一下子讓我補(bǔ)交好幾百,這是為什么???怎么一下子差這么多,不是應(yīng)該每個(gè)月差不多的嘛?麻煩老師幫我解答一下謝謝
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么