他這個是普通發(fā)票還是專用發(fā)票的。
普通發(fā)票隔月需要紅沖,在開票軟件怎么操作?怎么開紅字發(fā)票?
用友軟件中,紅字做賬怎么操作
老師 請問開票軟件UKEY版怎么操作紅字發(fā)票
ukey版稅務(wù)開票軟件增值稅專用發(fā)票紙質(zhì)版跨年沖紅怎么操作
紅字發(fā)票怎么充抵,在稅務(wù)軟件怎么操作
老師,我們是私立學(xué)校,一年學(xué)費是8500,國家規(guī)定是免稅收入,但是稅務(wù)局說我們超計劃招生,超計劃部分要征收增值稅,那我交稅的話8500是含稅價還是不含稅價
老師,我們是一般納稅人,別人在我們家代加工,有一點進項,對方需要開發(fā)票,大概收多少稅點合適
老師,審計的時候沒有做重分類,現(xiàn)在稅務(wù)局調(diào)查,要求做重分類,但是重分類就不符合小微企業(yè)了,這樣,就要補稅了,還有其他辦法嗎?
電子稅務(wù)局修改了23年度的財務(wù)報表和23年度的企業(yè)所得稅匯算清繳,24年度企業(yè)所得稅季報改不了,于是就只改了24年度的所得稅匯算清繳,24年度的財務(wù)報表需要每個季度更正嗎,還是直接改24年度的財務(wù)報表?
老師,單位每天做2-3個產(chǎn)品,而且都在同一時間做的,有些產(chǎn)品用到的機器會少一點,有些產(chǎn)品用到的機器會多一點,那這個電費怎么分攤
老師你好,請問制造業(yè)又是進出口,加計底減如何算
老師完稅證明比增值稅申報表上少2分錢,分錄以哪個為準(zhǔn)
老師你好,請問制造業(yè)又是進出口,加計底減如何算
老師,請問員工在其他公司領(lǐng)工,現(xiàn)在在我們公司也領(lǐng)工資,那個人所得稅App還需要填專項附加扣除嗎?如果不填,工資又要扣個稅怎么辦呢?
請問這財務(wù)報表,我們需要做營業(yè)收入500萬交給銀行,怎么調(diào)整這兩張表,收入500萬,凈利潤一般多少
專用發(fā)票
白盤軟件
怎么操作呀
試了半天不行
點擊紅字信息表 進入開票系統(tǒng),點擊發(fā)票管理,再點擊紅字信息表 填開紅字信息表 點擊頁面上方的增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開 輸入沖紅專票信息 選擇開具身份,輸入沖紅電子專票發(fā)票信息,點擊下一步 點擊上傳 點擊頁面下方的上傳 點擊負數(shù)發(fā)票填開 返回開票系統(tǒng)主頁面,點擊發(fā)票管理,再點擊負數(shù)發(fā)票填開 點擊電子專用發(fā)票負數(shù) 點擊頁面上方的增值稅電子專用發(fā)票負數(shù) 導(dǎo)入紅字信息表 勾選紅字信息表查詢,點擊確定,下載并導(dǎo)入紅字信息表,生成負數(shù)發(fā)票后,就可以紅沖電子專票了
對方?jīng)]有認證的話,你先開紅字信息表。
對方已經(jīng)認證了
讓購買方開紅字信息表,然后你們開紅字發(fā)票。 給你開了紅字信息表了嗎?
如果我們是購買方
購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點擊【上傳】;十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
要給對方開紅字信息表,就可以到對方給你開紅字。
好的謝謝
不用客氣工作愉快。