認(rèn)證了就抵扣,抵扣不完的劉迪。
老師請(qǐng)問小規(guī)模納稅人注冊(cè)資本是20萬(wàn)的,如果想轉(zhuǎn)為一般納稅人,當(dāng)期最得增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額有什么辦法可以不經(jīng)過(guò)輔導(dǎo)期就可以當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月可以抵扣嗎?
老師,您好,如果本期我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額足夠抵扣,就是進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng),形成期末留抵,那期末留抵這一部分我要做賬務(wù)處理嗎
老師,我當(dāng)月報(bào)銷的發(fā)票當(dāng)月不認(rèn)證抵扣,分錄就寫待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,如果下個(gè)月抵扣,從待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)。那后邊沒有原始發(fā)票憑證了呀?怎么能說(shuō)清楚是轉(zhuǎn)的哪筆業(yè)務(wù)呢
老師你好。我問下,如果當(dāng)期不認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是不是做賬是做為待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?這樣的話,不是以后期間抵扣之前月份的進(jìn)項(xiàng)都要做賬將待認(rèn)證轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師您好,當(dāng)期認(rèn)證的發(fā)票,當(dāng)期就要抵扣么?當(dāng)月銷項(xiàng)216萬(wàn),如果進(jìn)項(xiàng)夠抵扣,不交稅稅務(wù)局就會(huì)認(rèn)為有異常嗎?
老師,為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)一欄出現(xiàn)負(fù)數(shù)呀?圖片上24年沒有計(jì)提費(fèi)用!25年怎么做賬務(wù)
請(qǐng)問專票當(dāng)月抵扣的夠了,只做費(fèi)用入賬下月抵扣可以嗎?怎么做賬?
國(guó)內(nèi)公司為泰國(guó)公司提供出口檢測(cè)服務(wù),開票稅率 是0還是6%,國(guó)內(nèi)公司負(fù)責(zé)檢測(cè),出口到泰國(guó),開票稅率為0需具備什么資料,沒有銷售貨物一樣可以出口開票稅率為0,報(bào)稅可以退稅6%吧
找郭老師,有問題咨詢
外地出差招待客人記什么費(fèi)用?
410000是頭+107000是掛=517000元的新車車輛購(gòu)置稅是多少老師
一般納稅人2012年車出售,需要交多少增值稅呀?
老師,你好,我們租了一下辦公司,房東不能開房屋租賃費(fèi),請(qǐng)問能開哪些費(fèi)用合規(guī)些呢?
員工一直在A公司發(fā)工資,A公司現(xiàn)在申報(bào)的是6月稅期,5月的工資,但是從六月開始換到B公司發(fā)工資了,B公司新注冊(cè)的,申報(bào)的是6月工資,這么申報(bào)的,這樣該員工就出現(xiàn)6月稅期申報(bào)了兩次工資,一次5月工資,一次6月工資,這樣匯算清繳的時(shí)候就13個(gè)月工資了,這種情況該怎么處理呢
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),電子稅務(wù)局里面進(jìn)去,增值稅,印花稅,財(cái)務(wù)報(bào)表,他這個(gè)是正常報(bào)嗎,還有經(jīng)營(yíng)所得也需要報(bào)是嗎?謝謝
你可以根據(jù)稅負(fù)來(lái)抵扣,不需要抵扣的你別勾選。
老師您好,根據(jù)稅負(fù)來(lái)抵扣是什么意思?
你好,就是根據(jù)稅負(fù)來(lái)交稅,那你需要交稅的不就得銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),按照這個(gè)來(lái)抵扣。
稅負(fù)等于增值稅除當(dāng)月的營(yíng)業(yè)收入,還是不太懂,您可以用數(shù)字舉個(gè)例子么
銷項(xiàng)是100,進(jìn)項(xiàng)是20,不含稅的金額是1000, 那你的稅負(fù)就等于80除以1000。