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老師您好,當(dāng)期認(rèn)證的發(fā)票,當(dāng)期就要抵扣么?當(dāng)月銷項(xiàng)216萬(wàn),如果進(jìn)項(xiàng)夠抵扣,不交稅稅務(wù)局就會(huì)認(rèn)為有異常嗎?

2022-12-09 12:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-09 12:32

認(rèn)證了就抵扣,抵扣不完的劉迪。

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齊紅老師 解答 2022-12-09 12:33

你可以根據(jù)稅負(fù)來(lái)抵扣,不需要抵扣的你別勾選。

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快賬用戶8388 追問 2022-12-09 12:39

老師您好,根據(jù)稅負(fù)來(lái)抵扣是什么意思?

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齊紅老師 解答 2022-12-09 12:41

你好,就是根據(jù)稅負(fù)來(lái)交稅,那你需要交稅的不就得銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),按照這個(gè)來(lái)抵扣。

頭像
快賬用戶8388 追問 2022-12-09 12:45

稅負(fù)等于增值稅除當(dāng)月的營(yíng)業(yè)收入,還是不太懂,您可以用數(shù)字舉個(gè)例子么

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-09 12:48

銷項(xiàng)是100,進(jìn)項(xiàng)是20,不含稅的金額是1000, 那你的稅負(fù)就等于80除以1000。

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認(rèn)證了就抵扣,抵扣不完的劉迪。
2022-12-09
你好期末留底是不需要做賬的。
2021-10-15
您好,那就是相當(dāng)于,有之前票據(jù)抵扣的,沒有抵扣是這樣吧
2023-12-23
?你好;? ? ?你們用發(fā)票復(fù)印件做附件即可? ?
2022-06-02
如果發(fā)票沒在勾選平臺(tái)認(rèn)證,就記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,如果已認(rèn)證,就記入進(jìn)項(xiàng)稅額 是的
2021-05-17
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