你好,是發(fā)票先不認證,次月再做認證抵扣的意思??
我們上月交200話費,電信只開回140的專票,要怎么做賬呢?假如我就做當期費用,不抵扣了,可以嗎?
請問一下,當月購車進項專用發(fā)票已收到,款已付。但是當月沒有認證抵扣,只是入賬待抵扣。到下月認證,這種要如何做賬
老師好,我2月的專票當時沒抵扣,直接做賬借方主營業(yè)務成本,貸方應付賬款了,現(xiàn)在我10月的進項稅額不夠,想用2月的抵扣,請問我要怎么做賬?
老師:一般納稅人每月進項稅抵扣這塊,怎樣能知道夠抵或不夠抵呢!那當月開回來的專票多出來的放以后抵,當月賬還正常做嗎?只是多出來的專票不勾選,放后面在勾選抵扣嗎?
收到一張專票,做福利費,不能抵扣,這張票當月做賬了,但是沒有做勾選不抵扣,下個月再做勾選不抵扣可以嗎,
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會計憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務怎么處理
老師,請問不小心轉(zhuǎn)錯錢給到供應商,后來供應商退回了。剛好對沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個倉庫合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請問一下建筑公司工程項目工傷保險怎樣申報?計稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會計的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個子丁公司給了相關實收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒有給資料, 我們只用做給了實收資本的等資料的合并報表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來就可以了哇 一般題目中只有一個子公司合并報表嘛,不會是多個嘛,如果是多個,是不是分開做合并報表, 子公司A一個;子公司B一個這樣做
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務信息和自己的財務信息和合資公司的財務信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費用5000,我擔心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務系統(tǒng)會出現(xiàn)預警
老師,這題的產(chǎn)權比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
是的,當月 抵扣 的稅額夠了,但費用 不夠 所以 能不能先入費用 ,下月再認證認為抵扣
你好,可以的。當月先入賬,不抵扣的分錄是 借:管理費用等科目 應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額) 貸:銀行存款等科目?
等于我要添加 個三級科目待認證進項
你好,是的,是這樣的