3%的普通發(fā)票沒有限制的 可以
老師,我們這個月12月成立的小規(guī)模納稅人公司,一個季度可享受的45萬免增值稅,我現(xiàn)在開票45萬的話是可以免的,還是只能開15萬免增值稅
小規(guī)模納稅人一個季度45萬以下免征增值稅,那有部分季度超過45萬,一年內(nèi)不超過180額度總額,是否這個年度是享受全免的?開具服務(wù)費發(fā)票是普票累計金額,是否不用按3個點的稅征收增值稅了
就是現(xiàn)在小規(guī)模的,從4月1號開始不是免那個增值稅嗎?普票嗯,如果說客戶季度現(xiàn)在從4月1號開始啊,季度超過45萬以后也是免嗎。現(xiàn)在有200萬收入,分開幾個月開票能免增值稅?小規(guī)模的一年是不能超過500萬的吧
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在增值稅免稅,是不是不受月15萬限制了?比如今年前幾個季度總計開了12萬的票,那最后這個月我是否可以開超過45的票,也是免稅呢?
小規(guī)模納稅人2023年增值稅免稅額度是季度30萬吧,月度是10萬嗎?按季度申報的話我這個月開了15萬后面不開了也是免稅的吧,現(xiàn)在開票稅率是免稅還是1個點
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
超過了也是不繳稅的是吧?
你好,對的是的,不需要繳納的。
老師再追問下,如果是開專票的話,需要去稅務(wù)局代開,稅率多少呢?有限額不
自己開、代開都可以的,你要開什么業(yè)務(wù)的,如果是3%的業(yè)務(wù)開3%的,這個沒有金額限制的,但是你需要注意一下,年累計收入12個月以內(nèi)得控制500萬以內(nèi),超過的需要轉(zhuǎn)一般納稅人。
小規(guī)模的是只能開3%的吧?
你好還有5%的業(yè)務(wù)的。