沒有其他的正數(shù)發(fā)票嗎?如果沒有的話,你得先把你的付出銷售額,如果是銷售產(chǎn)品的13%那里填寫,你看下你自己能申報了吧。
老師,我3月開了一張普票,4月紅沖了,4-6月沒有收入,現(xiàn)在辦稅導致我的增值稅是負數(shù),我要怎么處理
請問老師,當月因金額有一些錯誤紅沖了一張上月的增值稅專用發(fā)票,又新開了一張專票。我現(xiàn)在要申報增值稅,電子稅務局讀取銷項發(fā)票數(shù)據(jù)時已經(jīng)扣除了紅字發(fā)票的負數(shù)。請問我現(xiàn)在是根據(jù)這個數(shù)據(jù)直接申報,還是需要在表里哪里再填負數(shù)數(shù)據(jù)?
老師,我這有個一般納稅人,現(xiàn)在申報11月稅,但是11月有兩張票開錯了,我現(xiàn)在12月紅沖,對方也沒抵扣,我這個紅沖了稅怎么辦。
11月沖紅兩張10月的發(fā)票,有做沖紅分錄,現(xiàn)在做出的營業(yè)收入跟稅務申報表的數(shù)不一樣,要怎么處理
老師,11月紅沖了一張發(fā)票現(xiàn)在賬里面收入是負數(shù),怎么報稅
老師,我4月到6月都沒有做工資每個月也是0申報,我7月可以補發(fā)之前的工資嗎?
清算問題:資產(chǎn)項目清理完,負債項目清理完,銀行存款有300萬了,這300萬首先用來干嘛?用來清理所有者權利,還股東實收資本?
物業(yè)公司,收物業(yè)費,垃圾裝修清運費等,商鋪租賃,商鋪電費什么都是計入主營業(yè)務收入嗎,我看5月份前會計,物業(yè)費,垃圾清運費,商鋪租金計入主營業(yè)務收入,商鋪電費,其他收入計入其他業(yè)務收入,這樣對嗎
物業(yè)公司5月份成立的,前會計說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費.電費,租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計,后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計證,光伏行業(yè),學校實操好像沒有,不知道去哪個行業(yè)做會計,現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了,擔心發(fā)不了工資,拖欠工資,做不了多久又倒閉了
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計,后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計證,光伏行業(yè),學校實操好像沒有
24年企業(yè)所得稅季報申報有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報嗎?
老師電子稅務局9月份有匯算清繳年報嗎?
老師,A公司把車賣給了b公司,開具了增值稅專票,B公司也付款給了A公司,但是沒有在車管所過戶,現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車輛在車管所過戶給c公司,然后b公司再給c公司開具增值稅專票,請問這樣的流程可以嗎?
請問,會計工作交接要交接哪些?
有正數(shù)發(fā)票,但是紅沖的金額太大,最終收入還是負數(shù),我們是建筑勞務公司按照簡易計稅
你好,那就是3%簡易計稅,然后附表三里面在填寫,你這種情況下不一定自己能申報了,你試一下吧。
老師,這個是什么情況
好,就是因為填寫了負數(shù),出現(xiàn)了負數(shù)增值稅。
我現(xiàn)在要怎么操作呢,老師
去稅務局申報,帶著紙質(zhì)的申報表、公章。
附表五第一列你看一下是不是修改不成零。
附表五第一列不能修改,老師,就是說說出現(xiàn)以上情況,只能是增值稅可以是負數(shù)附加稅就不給退了嗎
你好,可以退,但是你得去參稅務局申報,自己申報不了。