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老師,11月紅沖了一張發(fā)票現(xiàn)在賬里面收入是負數(shù),怎么報稅

2022-12-08 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-08 14:33

沒有其他的正數(shù)發(fā)票嗎?如果沒有的話,你得先把你的付出銷售額,如果是銷售產(chǎn)品的13%那里填寫,你看下你自己能申報了吧。

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快賬用戶4787 追問 2022-12-08 14:35

有正數(shù)發(fā)票,但是紅沖的金額太大,最終收入還是負數(shù),我們是建筑勞務公司按照簡易計稅

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齊紅老師 解答 2022-12-08 14:35

你好,那就是3%簡易計稅,然后附表三里面在填寫,你這種情況下不一定自己能申報了,你試一下吧。

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快賬用戶4787 追問 2022-12-08 14:41

老師,這個是什么情況

老師,這個是什么情況
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齊紅老師 解答 2022-12-08 14:42

好,就是因為填寫了負數(shù),出現(xiàn)了負數(shù)增值稅。

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快賬用戶4787 追問 2022-12-08 14:43

我現(xiàn)在要怎么操作呢,老師

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齊紅老師 解答 2022-12-08 14:46

去稅務局申報,帶著紙質(zhì)的申報表、公章。

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齊紅老師 解答 2022-12-08 14:46

附表五第一列你看一下是不是修改不成零。

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快賬用戶4787 追問 2022-12-08 14:50

附表五第一列不能修改,老師,就是說說出現(xiàn)以上情況,只能是增值稅可以是負數(shù)附加稅就不給退了嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-08 14:51

你好,可以退,但是你得去參稅務局申報,自己申報不了。

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沒有其他的正數(shù)發(fā)票嗎?如果沒有的話,你得先把你的付出銷售額,如果是銷售產(chǎn)品的13%那里填寫,你看下你自己能申報了吧。
2022-12-08
同學你好 直接原分錄負數(shù)紅沖就可以了
2022-12-06
借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入,負數(shù) 應交稅費、應交增值稅負數(shù)
2023-01-12
同學11月份你入賬后,12月份是11月份分錄的的負數(shù)
2023-01-10
你好,你8月認證了,有沒有做分錄。
2024-11-12
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