你好你這個(gè)是不是小規(guī)模,之前是不是沒有交過增值稅?這個(gè)直接0申報(bào)就可以,你可以問下你稅局口徑,之前學(xué)員反饋問稅局,稅局要求0申報(bào)
老師,我3月開了一張普票,4月紅沖了,4-6月沒有收入,現(xiàn)在辦稅導(dǎo)致我的增值稅是負(fù)數(shù),我要怎么處理
現(xiàn)在稅率6%,紅沖了一張之前1%稅率的票,當(dāng)月沒開別的票,導(dǎo)致收入為負(fù)數(shù),申報(bào)增值稅的時(shí)候要怎么申報(bào)?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
小規(guī)模4~6月。收入超30萬。已經(jīng)交了增值稅。現(xiàn)在8月份需要紅沖一張普票。5月份普票紅沖完以后,4~6月不需要交增值稅了。這種情況。稅金怎么辦
老師,請問我3月開錯(cuò)的一張發(fā)票,然后當(dāng)時(shí)沒有作廢,現(xiàn)在4月7號(hào)今天紅沖的這張發(fā)票,我報(bào)稅3月的 還需要報(bào)3月開出這張正數(shù)發(fā)票的稅嗎,還是說4月紅沖了 就沒有這種發(fā)票的稅了呢
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
是小規(guī)模,可以這樣做嗎?我先做無票收入沖掉這個(gè)負(fù)數(shù),我7月份再把票開出來沖前面無票收入
你好 這個(gè)是可以的可以
那到時(shí)增值稅是怎么報(bào)呢?系統(tǒng)上肯定會(huì)顯示季度的開票金額,怎么沖掉前面的不開票收入?是不是不開票收入那欄填負(fù)數(shù)
你好不需要交稅話,這個(gè)減掉之后填寫10欄,交稅是減掉之后填寫1行
我如果這次做了無票收入下季度不沖掉,豈不是虛增收入了
是的,這個(gè)你開發(fā)票時(shí)候需要沖才對,你不沖就虛增收入了,除非你們稅局說,之前0申報(bào),負(fù)數(shù)不給申報(bào),那這個(gè)對應(yīng)賬上收入和申報(bào)表可以不一樣,那這個(gè)不需要管了,
現(xiàn)在情況就是,我這個(gè)季度當(dāng)不開票收入,下個(gè)月客戶要發(fā)票,就給他開了發(fā)票出來,增值稅申報(bào)表下季度要怎么填
下個(gè)季度,你這個(gè)減掉未開發(fā)票去申報(bào)就可以開發(fā)票-未開發(fā)票去申報(bào)填寫10欄,交稅填寫1行,帶上無票資料,盤子,身份證去稅局解鎖
還要去稅務(wù)局解鎖啊
是的,你這個(gè)申報(bào)收入小于開發(fā)票需要去解鎖 , ?? ? ?稅總發(fā)[2017]124號(hào) 國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《增值稅納稅申報(bào)比對管理操作規(guī)程(試行)》的通知