同學你好 直接原分錄負數(shù)紅沖就可以了
你好老師,我想問一下我們是外貿(mào)企業(yè)收到紅沖發(fā)票怎么做賬務處理,同時抵扣簾怎么處理?10月入賬,11月退稅沒有信息,12月開紅沖發(fā)票,1月收到紅沖發(fā)票,和重開的發(fā)票。
老師,10月開票,發(fā)現(xiàn)錯了,但錢客戶已經(jīng)轉賬了,我拿回來沖紅和重新開票一樣的金額,那11月賬務要做沖紅分錄又做收入的兩筆分錄嗎?
老師好,我這個月有紅沖的賬,上月做了一個無票收入,票到我就紅沖了,實際入賬大于紅沖賬,在報表怎么填?我檢查賬表不符,表上沒有提現(xiàn)紅沖數(shù)?應該怎么處理?
老師上午好,請問10月份我還沒報稅做賬,現(xiàn)在有一張發(fā)票做了紅字沖銷處理。我想請問一下我做10月賬的時候,那張紅字沖銷的票怎么處理。
11月沖紅兩張10月的發(fā)票,有做沖紅分錄,現(xiàn)在做出的營業(yè)收入跟稅務申報表的數(shù)不一樣,要怎么處理
小規(guī)模納稅人每個月需要申報什么?
老師這個是貨拉拉的憑證可以抵扣嗎?沒有發(fā)票只有這個?
車間的改建,工程量不大,需要找有紙質的建筑公司么?還有需要監(jiān)理嗎?
老師,我們公司是三個股東,那么我們實收資本是不是應該有三個明細科目,實收資本——張三,是這樣嗎
老師這個可以作為報銷憑證嗎?
老師 交增值稅 附加稅 怎么做分錄
請問買材料的時候材料款1000,進項稅130:進項沒認證進這筆分錄怎樣做? 然后認證的時候進項稅時怎樣做分錄? 銷售商品時2000,銷項稅260,銀行支付貨款,怎樣做分錄 跨月交增值稅時:按上面2筆進項抵銷項,不夠銀行支付,怎樣做分錄。 請詳細寫分筆分錄(不要簡寫),謝謝
股份公司累積投票制的第二條內(nèi)容是啥意思
老師,6月份進項不夠,7月份現(xiàn)在的進項可以抵扣6月份的嗎
6月份匯算清繳的時候有30多元的退稅退到銀行卡上,這筆錢怎么做賬?
我是這么做,但是申報表(一)的數(shù)量,就是差這個沖紅的數(shù)
同學你好 你得按照紅沖之后分申報