你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
C公司擁有一臺生產(chǎn)用的設(shè)備,因使用期滿經(jīng)批準(zhǔn)報廢后轉(zhuǎn)入清理。該設(shè)備原始價值為330000元,累計折舊金額為299000元,已計提減值準(zhǔn)備的金額為13000元。在清理過程中,以銀行存款支付清理費(fèi)用11000元,殘料變賣收人為7500元。該項資產(chǎn)清理完畢,結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益。3.要求根據(jù)上述資料,編制相關(guān)會計分錄。
甲公司有一臺設(shè)備,因使用期滿經(jīng)批準(zhǔn)報廢,該設(shè)備的原值為20000元,累計已提折舊18000元,已計提減值準(zhǔn)備為500元,在清理過程中以銀行存款支付清理費(fèi)用2000元,殘料變賣收入為1000元存入銀行。
機(jī)械設(shè)備使用期滿經(jīng)批準(zhǔn)報銷,原值300000元,累計折舊260000已提減值準(zhǔn)備20000元,清理過程中發(fā)生清理費(fèi)用3000用銀行存款支付,取得變價收入為2000
機(jī)械設(shè)備使用期滿經(jīng)批準(zhǔn)報銷,原值300000元,累計折舊260000已提減值準(zhǔn)備20000元,清理過程中發(fā)生清理費(fèi)用3000用銀行存款支付,取得變價收入為2000
一臺機(jī)械設(shè)備使用期限已滿經(jīng)批準(zhǔn)報廢,設(shè)備原值300000元,累計折舊為260000,已提減值準(zhǔn)備為20000元,清理過程中的清理費(fèi)用用3000元用銀行存款支付,取得變價收入2000(不考慮相關(guān)稅費(fèi))要求:固定資產(chǎn)清理的會計分錄
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎