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老師,這個(gè)增值稅報(bào)表有點(diǎn)不明白,為什么未繳納稅額,和本期應(yīng)該繳納的稅額不一致?我理解是還有稅款沒(méi)有繳納啊

老師,這個(gè)增值稅報(bào)表有點(diǎn)不明白,為什么未繳納稅額,和本期應(yīng)該繳納的稅額不一致?我理解是還有稅款沒(méi)有繳納啊
2022-12-07 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-07 15:40

你好,你是正常交稅的企業(yè)嗎?如果是的話(huà),你這個(gè)30蘭應(yīng)該和25藍(lán)一樣的。

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-07 15:40

25欄自動(dòng)出來(lái)的是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款。

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你好,你是正常交稅的企業(yè)嗎?如果是的話(huà),你這個(gè)30蘭應(yīng)該和25藍(lán)一樣的。
2022-12-07
同學(xué)您好,是上期應(yīng)交,默認(rèn)視同本期已交可手動(dòng)更改的
2023-01-06
你好,“本期繳納上期應(yīng)納稅”是本期實(shí)繳金額,期末未繳的就是應(yīng)納稅額扣除已交稅金的余額
2023-10-12
您好!1月申報(bào)12月的稅,1月繳納12月的稅,這個(gè)本期說(shuō)得說(shuō)12月,那么本期繳納上期,就是12月繳納11月的稅,本期未交的稅就是12月應(yīng)交的稅
2023-10-16
這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,你需要交增值稅就寫(xiě)這一個(gè)。
2023-09-28
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