同學你好,這些都不影響的,都有數(shù)據,這些數(shù)據都是現(xiàn)在申報的數(shù)據,但是實際的稅款還沒有扣款,是需要你先申報,申報成功的數(shù)據后,才會在銀行里面扣款;
9月份增值稅辦理延期申報,稅款在2021年1月份繳,10月份增值稅主表申報30欄本期繳納上期應納稅額數(shù)字自動取數(shù)9月份增值稅應納稅額,這個是否需要修改成0,把9月份延期繳納的稅款填到33欄欠繳稅款,到2021年1月份交的時候把金額填到31欄
老師,1月份征期申報繳納的是2020年12月的增值稅稅款,我現(xiàn)在2月份申報的是2021年1月的,在申報時增值稅主表第25行期初未繳稅額和27行本期已繳稅額、30行本期應繳上期稅額本月數(shù)和本年累計那都有數(shù),是12月稅款的數(shù)。我現(xiàn)在不是申報2021年的嘛,還會有2020年的數(shù)嗎?這點不太明白
增值稅一般納稅人的增值稅申報表主表,第27行,本期已繳稅額,是不是會自動顯示上月的數(shù)據?比如我現(xiàn)在申報1月份的增值稅,第27行就會是12月份的增值稅數(shù)據
老師,增值稅申報表一般看那幾行數(shù)據,第27行本期已交稅款,30行本期繳納上期應納稅額,本期指的是幾月,上期指的是月,比如填表日期是2月,稅款所屬期是1月
老師您好,我增值稅申報表中的第25行期初未繳稅額(多繳為負數(shù))、第30行③本期繳納上期應納稅額、第34行本期應補(退)稅額,比如這張表是所屬期2023年8月份的增值稅申報表,那么34行的意思是8月期末結轉的未交增值稅的金額,對吧,那么第25行和30行,請您幫我解釋下,我迷糊了。蟹蟹老師
#提問#老師匯算清繳的財務報表與第四季度的財務報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉為固定資產?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責任還是審計事務所的責任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產總額,是四個季度的季末資產總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調賬,借:應收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經自動帶出免稅金額到主表對應欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應該怎么處理呢?
我已經扣款了老師,上個月申報完已經扣款了,我的意思是上個月申報的不是2020年的數(shù)據嘛,上個月的數(shù)據會帶到2021年嘛,本年累計那里是我上個月應繳的增值稅稅款的數(shù)
同學你好,是的,明白你說的了,是會帶到2021年來累計相加的,增值稅申報表的數(shù)據,它只按照申報時間來累計,它不管是2020年還是2021年度的數(shù)據,同學你如果每年都有在國稅局打印或是下載那個納稅證明的話,就會更容易理解了,因為它會有說明在2020年時面有多少稅款是2019年的,有多少稅款是2020年的,因為增值稅是有跨期的,所以這個都會有這個現(xiàn)象的
噢噢,老師明白了雖然我1月申報的是12月的數(shù)據,但是也是2021年申報的,所以在2月申報1月時也會自動帶出上個月繳納的稅款,所以現(xiàn)在是申報1月的增值稅,會有1月申報的稅金是正常的,是這樣吧老師
老師剛才那段話沒說明白,就是雖然我1月申報的是12月的數(shù)據,但是也是2021年申報的,所以在2月申報1月時本年累計那里也會自動帶出上個月繳納的稅款,因為都是2021年申報的。所以現(xiàn)在是申報1月的增值稅,會有1月份申報的12月的稅金是正常的,是這樣吧老師
同學你好,是的,增值稅申報表從申報時間上它是屬于21年的,(雖說稅款屬期是20年12月份的,但是申報期是21年1月份,數(shù)據又是本年的申報累計,)
所以說老師增值稅的本年累計是按照申報時間來的1月-12月,而不是稅款所屬期的1月-12月
同學你好,是的,它是按申報時間來算的;所以每年你導出的納稅證明,它里面都會有說明其中***元是2019年度的稅款,***元是2020年度的稅款;
好的老師,我是1月份沒有產生銷項和進項,這個月申報時主表的第25、27、30行本月數(shù)和本年累計數(shù),都是我1月征期申報12月所屬期時的稅款并且已經繳納的那個數(shù),那這樣填寫就可以吧直接申報
同學你好,是的同學,那就是你1月份的數(shù)據;就這樣填寫