你好;? ?你抵減280元即可;? ?繳納720元即可;? 你是要做結(jié)轉(zhuǎn)分類哈? ?
老師,我有2個問題啊 1、當(dāng)月有稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元做減免稅款,如果我的增值稅是3280,那我計(jì)提增值稅的時候,是計(jì)提3280呢,還是3000呢, 2、計(jì)提的時候,分錄做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這樣對嗎?麻煩老師幫忙解答下,謝謝了
這個月我們要交增值稅2000元,有個稅控盤續(xù)費(fèi)抵扣了280元,所以我們要交的增值稅就是1720元,我想咨詢一下,那我的附加稅按哪個金額計(jì)提呢?是按2000計(jì)提還是1720計(jì)提?
當(dāng)月支付金稅盤的280元服務(wù)費(fèi),如果當(dāng)月沒用交稅,增值稅申報(bào)的時候,這個280元應(yīng)填寫在哪一張申報(bào)表里?
開票軟件年費(fèi)280元,首先1、借:管理費(fèi)280 貸:銀行存款280 2、轉(zhuǎn)入抵減稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 借:管理費(fèi)-280 3、結(jié)轉(zhuǎn)抵減稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 做到這,我假設(shè)我們公司這個月 應(yīng)該交增值稅10000元,抵減后我交9720元,我當(dāng)月計(jì)提增值稅,如果計(jì)提的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9720 貸:未交增值稅 9720 那么我的未交增值稅一年下來期末就會有借方280的余額,我是哪出了問題?
老師,我們這個月沒有抵扣航天信息開給我們的280元服務(wù)費(fèi)發(fā)票,如果后期我們抵扣的時候,分錄是不是借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅減免稅額 貸:管理費(fèi)用紅字
這一題答案上,分母上面價值×2,這個乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬,計(jì)入公允價值變動損益,后續(xù)公允價值變動又產(chǎn)生50萬公允價值變動損益,把這個房自耦賣掉,要把150萬全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時存貨太多怎么處理
第3問留存收益的增加額應(yīng)該是200萬元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬元,增加額是200萬元,答案怎么是1200萬元?
國有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項(xiàng)a對嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營了半年,共36個股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時股東購入變賣物品抵償投資一款,庫存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個體戶升級為公司,若之前沒有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
大家好,想問下: 1、個體戶升級公司, 2、然后再做一個二類醫(yī)療器械的備案 請問這種一般收費(fèi)多少,謝謝?
現(xiàn)在五險單位和個人的繳費(fèi)比列各是多少
結(jié)轉(zhuǎn)分類是什么意思啊
?你好; 就是結(jié)轉(zhuǎn) 增值稅明細(xì)科目的意思? ?
老師,我才發(fā)現(xiàn)一個問題,我們的簡易征收稅額和差額征收稅額,做賬的時候是分開的,計(jì)提的時候也一般是分開的,那這樣直接減這280元的時候應(yīng)該怎么弄啊
你好;? ? 你簡易計(jì)稅不能抵減的 ;? 你沒有一般計(jì)稅嗎? ?
沒有啊,但是我們稅務(wù)局網(wǎng)站已經(jīng)報(bào)完稅了,是可以抵扣的啊,
你好;? ? ? ? 簡易計(jì)稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅? ? ;除非你報(bào)稅報(bào)錯了? ?