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老師,我們這個月有這個稅盤的服務(wù)費(fèi)280元,假如我們這個月應(yīng)交增值稅是1000元,那我計(jì)提的時候,應(yīng)該計(jì)提多少

2022-12-07 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-07 15:36

你好;? ?你抵減280元即可;? ?繳納720元即可;? 你是要做結(jié)轉(zhuǎn)分類哈? ?

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快賬用戶3818 追問 2022-12-07 15:37

結(jié)轉(zhuǎn)分類是什么意思啊

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齊紅老師 解答 2022-12-07 15:43

?你好; 就是結(jié)轉(zhuǎn) 增值稅明細(xì)科目的意思? ?

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快賬用戶3818 追問 2022-12-07 15:45

老師,我才發(fā)現(xiàn)一個問題,我們的簡易征收稅額和差額征收稅額,做賬的時候是分開的,計(jì)提的時候也一般是分開的,那這樣直接減這280元的時候應(yīng)該怎么弄啊

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齊紅老師 解答 2022-12-07 15:49

你好;? ? 你簡易計(jì)稅不能抵減的 ;? 你沒有一般計(jì)稅嗎? ?

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快賬用戶3818 追問 2022-12-07 15:50

沒有啊,但是我們稅務(wù)局網(wǎng)站已經(jīng)報(bào)完稅了,是可以抵扣的啊,

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齊紅老師 解答 2022-12-07 15:54

你好;? ? ? ? 簡易計(jì)稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅? ? ;除非你報(bào)稅報(bào)錯了? ?

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你好;? ?你抵減280元即可;? ?繳納720元即可;? 你是要做結(jié)轉(zhuǎn)分類哈? ?
2022-12-07
你好,按照1720的就可以抵扣之后的。
2022-01-07
你好 1 是的 計(jì)提增值稅按13%計(jì)算 按13%計(jì)提增值稅的 ; 利潤按 100來計(jì)算 ; 這個 2元 你是可以全額抵扣的; 到時抵減會沖費(fèi)用的
2021-06-23
您好,未交轉(zhuǎn)出要10000的。
2022-01-15
你好,是一般納稅人單位稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)的減免嗎??
2021-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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