你好;? ? 這個(gè)是傭金支出; 就得按 20%-40%比例的; 不只是20%部分哦; 有可能是 20%超過(guò)了這個(gè)比例的??
您好老師,我們房地產(chǎn)公司已經(jīng)開(kāi)始預(yù)售房屋,每個(gè)客戶收十萬(wàn)元定金,總共定金金額為一千五百萬(wàn),這筆錢(qián)收回來(lái)后要交稅,真正到辦理住房手續(xù)時(shí),住房公積金提取額加貸款額就等于房屋總價(jià),這筆定金到時(shí)候要推給客戶,所以我想問(wèn)的是,這筆定金如何在沒(méi)有納入稅務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)督下收回來(lái)有又退回去,就是這筆定金如何不用交稅。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,現(xiàn)在有三方,甲方是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商,乙方是代理公司(就是我們),丙方是客戶,現(xiàn)在簽訂已租帶賣(mài)的返租協(xié)議,就是一套房子交錢(qián)交一半,剩下的一半就是當(dāng)客戶每月向開(kāi)發(fā)商貸款,然后每月代理公司返租金給客戶,金額都一樣。所以現(xiàn)在有兩種情況,第一種是代理商給客戶月租金,然后客戶把月租金打給開(kāi)發(fā)商還貸款;第二種是代理商直接把月租金打給開(kāi)發(fā)商等于替客戶還貸款了。這兩種情況牽扯的稅費(fèi)都有什么,稅率都是多少啊。
老師,我們前兩年給客戶回扣的時(shí)候,為了抵稅,我們員工自己在外邊買(mǎi)了稅點(diǎn)低的發(fā)票給了公司,當(dāng)時(shí)票在網(wǎng)上也可以查到是真的,今年稅務(wù)稽查,我個(gè)人給公司的發(fā)票有一些是不合格的,就是那邊公司沒(méi)有了,相當(dāng)于這部分票沒(méi)交稅,我個(gè)人涉及的發(fā)票金額大概有140萬(wàn)左右,公司讓我去面談,說(shuō)是涉及罰款和滯納金的問(wèn)題,罰款公司承擔(dān),滯納金需要自己承擔(dān),我想問(wèn)一下老師,這種情況我個(gè)人會(huì)得到什么樣的處罰,滯納金是怎么計(jì)算的?大概我會(huì)被罰多少錢(qián)啊?謝謝老師
老師,我想咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,我們公司銷(xiāo)售給客戶一批產(chǎn)品,客戶按照正常售價(jià)給我們付款,我們把貨發(fā)給客戶,我們正常開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,承諾訂貨只要達(dá)到一定金額,下月我們給予10元/件的返利,然后客戶開(kāi)我們開(kāi)具紅字信息表,我們開(kāi)紅字發(fā)票!我們這種形式到底是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金返利呀,該怎么做賬務(wù)處理及會(huì)計(jì)分錄
老師、麻煩問(wèn)一下,我們這邊給房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司買(mǎi)的商鋪,他們返給客戶每年返租的租金5萬(wàn)元,說(shuō)是要客戶自己去交個(gè)稅,然而個(gè)稅的稅率怎么回高達(dá)百分之二十?
請(qǐng)問(wèn)印花稅,向廠家買(mǎi)貨,簽訂的買(mǎi)賣(mài)合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣(mài)出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個(gè)點(diǎn)
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),股東是公司,證件種類(lèi)怎么填
暫估的商品可以直接掛往來(lái)賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)可以開(kāi)在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時(shí),是不是只有本公可以涉及到的報(bào)表才需要勾選?
老師好,剛開(kāi)了個(gè)分公司,象目前還在籌劃中,還沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù),這個(gè)稅務(wù)什么時(shí)候申報(bào)才會(huì)被說(shuō)呀
我們購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個(gè)月的折舊對(duì)方才說(shuō)開(kāi)不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無(wú)票購(gòu)入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個(gè)體工商戶個(gè)稅多久一報(bào)?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷(xiāo)項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷(xiāo)項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進(jìn)項(xiàng)-銷(xiāo)項(xiàng)) - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對(duì)嗎
你好老師,沒(méi)有報(bào)年報(bào)經(jīng)營(yíng)異常怎么辦
意思這個(gè)返租的錢(qián)根本就不是執(zhí)行個(gè)稅的準(zhǔn)則!
你好;? 返還的金額; 要看你們是怎么來(lái)約定的 ; 這個(gè)給客戶 ;這個(gè)客戶是買(mǎi)你們的商鋪? 來(lái)返還的; 那你們發(fā)票會(huì)紅沖嗎??
當(dāng)時(shí)約定稅費(fèi)由客戶承擔(dān)!但沒(méi)想到會(huì)那么高,客戶反映比較強(qiáng)烈!我們開(kāi)和不開(kāi)紅票有什么影響嗎?
你好;? ? ?開(kāi)票紅沖? 會(huì)影響房管局那邊的價(jià)值備案的數(shù)據(jù) ; 你不能紅沖發(fā)票的;? 如果支付 建議是客戶支付款給你; 你計(jì)入 傭金支出去??
好的、那為什么我們支付給客戶的返租的錢(qián)客戶去交稅的時(shí)候不按個(gè)稅來(lái)交呢?這個(gè)錢(qián)也是客戶自己個(gè)人收入呀!
你好1;? ? ? 對(duì)方個(gè)人客戶 也得報(bào)個(gè)稅的; 你支付的時(shí)候要代扣個(gè)稅 的 ; 對(duì)方開(kāi)票給你?
當(dāng)時(shí)我們和客戶約定的是,購(gòu)買(mǎi)商鋪每年返租5萬(wàn)給客戶,為期10年!客戶自己去政務(wù)大廳交稅!然而今年客戶去交稅要交百分之二十!所以很多客戶反映這不合理!我也搞不懂為什么要交百分之二十!
你好;? ? ? ?因?yàn)槭莻€(gè)人所得了 ; 返還部分如果是 偶然所得? ?那么就得按20% ;比如是你們優(yōu)惠 獎(jiǎng)勵(lì)??
意思是本來(lái)這部分稅錢(qián)是要由公司來(lái)承擔(dān)的!只是公司把這部分稅錢(qián)過(guò)度到了客戶身上!所以才會(huì)那么高嗎
你好1;? 稅費(fèi)是個(gè)人承擔(dān); 公司不會(huì)承擔(dān)的??
好的、謝謝老師答疑
不客氣的; 幫到你就好? ?