是的,這一部分年終獎(jiǎng)算入工會(huì)經(jīng)費(fèi)的基數(shù)
老師好,年終獎(jiǎng)我是一次性發(fā)給職工,申報(bào)個(gè)稅時(shí)可以分開(kāi)申報(bào)嗎?一部分單獨(dú)填在全年一次性獎(jiǎng)金收入,另一部分合并在工資薪金所得,會(huì)計(jì)做賬就是全年一次性獎(jiǎng)金收入,這樣可以嗎?
老師,2021年有個(gè)年終獎(jiǎng),單獨(dú)申報(bào)的,沒(méi)并入工資薪金申報(bào),已經(jīng)交了個(gè)稅的,現(xiàn)在個(gè)稅匯算,這個(gè)年終獎(jiǎng)會(huì)加進(jìn)入一起匯算嗎?
我公司給經(jīng)理發(fā)了一個(gè)年終獎(jiǎng),報(bào)個(gè)稅時(shí)獨(dú)立核算的,沒(méi)有并入工資薪金,那報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),這一部分年終獎(jiǎng)算入工會(huì)經(jīng)費(fèi)的基數(shù)嗎
老師好,1月份我們發(fā)放了年終獎(jiǎng)金額不大每個(gè)人一千多,如果合并到工資薪金里一起報(bào)個(gè)稅,這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)基數(shù)是他們的合計(jì)額嗎?
有個(gè)員工2023年的年終獎(jiǎng),財(cái)務(wù)申報(bào)工資的時(shí)候是給他按的是全年一次性獎(jiǎng)金收入所得報(bào)的個(gè)稅。反正這部分年終獎(jiǎng)也交過(guò)稅了,假如說(shuō)現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候,年終獎(jiǎng)不并入綜合所得,比較劃算,退的稅比較多,就年終獎(jiǎng)就不管就行了唄?就匯算清繳的時(shí)候收入不選年終獎(jiǎng),反正之前申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)稅了,這個(gè)就算年終獎(jiǎng)的單獨(dú)計(jì)稅,對(duì)吧?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說(shuō)要攜帶相關(guān)資料去營(yíng)業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒(méi)關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開(kāi)心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說(shuō)的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說(shuō)不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開(kāi)始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎