可以的,可以這么做的。
老師我們已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,現(xiàn)在要退貨,我們提供了紅字信息表,對方還要開負(fù)數(shù)發(fā)票才可以做進項稅額轉(zhuǎn)出是嗎
老師我們有個產(chǎn)品退貨了,10月份給對方開的紅字信息表,但是11月了,對方還沒開紅字發(fā)票,但是我們11月報稅時是不是得填紅字信息表進項稅額轉(zhuǎn)出啊
老師,問一下,我們開出去的發(fā)票對方已經(jīng)認(rèn)證了,如果這個票要退回來,對方開紅字信息表審核通過后,我們還沒有給他們開出負(fù)數(shù)發(fā)票,那這樣他們也算本月內(nèi)的進項轉(zhuǎn)出嗎?就是只是他申請紅字信息表,我們還沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票給他的情況下
產(chǎn)品部分退貨,進項發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證了,11-30號來了部分沖紅紅字信息表,但是對方?jīng)]有開負(fù)數(shù)發(fā)票出來,12月他們再開可以么
老師您好,我想問一下,我們?nèi)ツ暧袕埌l(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,但是發(fā)現(xiàn)錯了,我們開了紅字信息表,對方把負(fù)數(shù)發(fā)票開給我們,申報時進項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出,但是今天發(fā)現(xiàn)發(fā)票沒錯,把原來開的紅字信息表作廢了,那現(xiàn)在這部分轉(zhuǎn)出的稅怎么出理呢
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項目核算,沒有分項目核算,是不是其實收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報銷款,外賬會計怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進項稅是什么意思?
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進項稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點 本月基本生產(chǎn)車間制造費用計算出來的那個6萬,看不懂那個式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
A商家在網(wǎng)上搞了一個活動,就是客戶如果在15日下兩單就給予15塊錢的優(yōu)惠券,這個15塊錢的優(yōu)惠券在客戶下第一個訂單的時候就可以使用,但是客戶如果沒有在15日內(nèi)下第二個訂單,那這15元的優(yōu)惠券將自動返還給商家,22年5月12日客戶B在A那里買了88元的商品,使用優(yōu)惠券后的價格是73元,這時A商家怎么做賬?22年5月15日客戶B又下單了價格9.9元的商品,此時A怎么做賬?如果B在使用優(yōu)惠券15元后15日內(nèi)沒有在下第二個訂單,此時A商家應(yīng)該怎么做賬?正好學(xué)到收入這章,想到我之前在網(wǎng)上碰到了這樣一個案例,請指教
買東西開專票百分之13,他收我百分之10,這個他收我的價格怎么算他能不能合上,我想和他講到百分之9怎么和他說
但是我們報稅的時候,進項轉(zhuǎn)出紅字發(fā)票跳了2倍的金額
你好,不會的,只轉(zhuǎn)出一次的,根據(jù)紅字信息表的來轉(zhuǎn)出。
那我們是電子稅務(wù)局跳了2倍的出來,改不掉,是說紅字信息表開了2次,這個還能開出2次么
你好,應(yīng)該開不了兩次的,如果開了兩次的話,第二次他審核也不通過
看一下你們的單位的紅字信息表。