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老師您好,我想問一下,我們?nèi)ツ暧袕埌l(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,但是發(fā)現(xiàn)錯了,我們開了紅字信息表,對方把負(fù)數(shù)發(fā)票開給我們,申報時進(jìn)項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出,但是今天發(fā)現(xiàn)發(fā)票沒錯,把原來開的紅字信息表作廢了,那現(xiàn)在這部分轉(zhuǎn)出的稅怎么出理呢

2024-04-28 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-28 16:59

你好,去更正修改之前的增值稅申報表,進(jìn)項轉(zhuǎn)出刪除。

頭像
快賬用戶8985 追問 2024-04-28 17:03

好的,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-28 17:04

不用客氣,工作愉快。

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你好,去更正修改之前的增值稅申報表,進(jìn)項轉(zhuǎn)出刪除。
2024-04-28
對的,是的,還是這么做的。
2022-10-20
你,紅字進(jìn)項發(fā)票不需要認(rèn)證,做進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)處理就是了
2019-12-07
紅字發(fā)票都開嗎,這個跨月嗎,沒有作廢,之后叫對方撤銷重新開,
2020-12-23
你是銷售方你們有進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
2021-04-08
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