你好,嗯嗯,是的呢,對方要開具紅沖發(fā)票才可以
老師,已經(jīng)認證的發(fā)票,對方發(fā)現(xiàn)開錯了,我們要退回給對方開負數(shù)發(fā)票嗎?還是不用退,我們開紅字信息表給對方呢
老師我們已經(jīng)認證的發(fā)票,現(xiàn)在要退貨,我們提供了紅字信息表,對方還要開負數(shù)發(fā)票才可以做進項稅額轉(zhuǎn)出是嗎
老師您好,請問供方多開了一張發(fā)票,我們是購貨方,我這邊退稅認證里確認勾選了,今天去稅局開了紅字信息表,供方剛開了負數(shù)的發(fā)票,供方負數(shù)的發(fā)票需要寄給我嗎?我這邊做賬時怎么做?需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?是退稅認證的,不是抵扣認證
請問老師,我們是購貨方,進項發(fā)票已經(jīng)抵扣認證,現(xiàn)在開具了紅字發(fā)票給對方,對方根據(jù)紅字信息表開具紅字發(fā)票后需要將發(fā)票寄給我們嗎?
老師,想問下,我們是購買方,現(xiàn)在有貨物退回,銷售方要我們開紅字信息表,他們就好給我們開負數(shù)發(fā)票。但是之前的正數(shù)發(fā)票我們已經(jīng)認證了并做了進項轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在還可以針對之前的那張正數(shù)發(fā)票去紅沖嗎?
請問3月預(yù)繳了10萬,4月申報的時候在申報表填寫了本地發(fā)生額和本期實際抵減額,10萬,但是3月本地稅款只有5萬,請問我是不是要更正3月申報表那個實際抵減額 不能寫10萬只能寫5萬呢,我現(xiàn)在4月申報發(fā)現(xiàn)不會自動抵減我3月剩余的睡款
老師你好,下載自然人電子稅務(wù)局的時候登記的辦稅人員信息,登稅的
老師,麻煩問一下,我們這個月月向個人借了一筆款,當(dāng)月也就還了,這還用過賬嗎?
22年12月份的個稅申報了但是沒有繳款,在稅款繳納頁面沒有相應(yīng)的信息,現(xiàn)在突然出現(xiàn)了繳款信息還有滯納金,請問這個滯納金有什么辦法不繳納嗎
支付試驗隊的餐飲費,算員工福利吧,怎么做分錄,這個試驗隊主要是來針對單位的一個制定項目的,是計入研發(fā)支出資本化還研發(fā)支出費用化支出呢?
老師好,請問開材料銷售的專票,小規(guī)模和一般納稅人的增值稅是幾個點的?
老師,我注銷小規(guī)模公司,現(xiàn)在需要填寫4-6月的報表,期末余額填1季度底的數(shù)據(jù)就行?
有新員工入職,在申報社保時需要怎么操作?
老師開通公司的公積金賬戶,如果開通了沒交有什么影響嗎
我們由阿里幫我們收匯后再轉(zhuǎn)給我們,那么它扣的傭金怎么記帳,分錄怎么寫