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老師有個員工辭職了,工資不給了,這個怎么做分錄,剛開始做憑證是,借,成本~工資,貸,其他應(yīng)付款,

2022-12-06 17:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-06 17:21

不用支付的貸方用營業(yè)外收入。

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快賬用戶7323 追問 2022-12-06 17:26

老師那應(yīng)收賬款欠款不要了這個做支出對嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-06 17:28

你好,是的,這樣處理是對的。

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不用支付的貸方用營業(yè)外收入。
2022-12-06
嗯嗯,可以的,月底再結(jié)轉(zhuǎn)
2023-09-13
您好,是的,貸方就是其他應(yīng)付款就成
2024-10-16
對的是的,這相當于是預(yù)預(yù)支工資,他得寫一個預(yù)支條
2025-04-30
?你好;? 你們是什么類型的公司; 民非公司嗎? ?
2022-10-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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