?你好1;? 退回來是因?yàn)? 減免了部分降費(fèi)率 ;? ?你紅沖之前計(jì)提分錄。 然后 做; 借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬- 社保? ?
老師你好,由于疫情社保的 單位部分2-6月要減免,但我們2月份我們這邊具體政策還沒有出來,所以二月份就正常計(jì)提和繳納了,我們社保局沒有把款退回來,2月份的單位部分直接就沖減以后月份的個(gè)人部分,那我三月份的分錄是這樣做的,你幫我看看對(duì)不? 第一步,我是先紅沖2月份計(jì)提的單位部分的社保費(fèi)用 借:應(yīng)付職工薪酬--------社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)? 1953 ???? 貸:管理費(fèi)用 ---------社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)1953 第二步,已經(jīng)繳納的二月份單位部分的社保費(fèi)用沒有退回給我們,直接轉(zhuǎn)成了社保暫存款里, 借:其他應(yīng)收款-----應(yīng)退未退1953 ???? 貸:應(yīng)付職工應(yīng)酬-----應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)??? 1953 ?????????????????????????三月份繳納的個(gè)人部分,貸方科目就是沖減的其他應(yīng)收款---應(yīng)退未退
請(qǐng)問老師,社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)今年調(diào)整為繳納上月的了,以前一直是繳納當(dāng)月社保費(fèi),所以社保局退回8月份繳納的社保費(fèi),申報(bào)還是按照原來接下去申報(bào),那賬務(wù)處理是不是把之前做的這個(gè)月費(fèi)用沖銷掉就可以了?
老師,還有一個(gè)問題:公司有個(gè)員工8月辭職,但是8月里還對(duì)他的社保費(fèi)進(jìn)行繳納了,社保局說10月再把8月他的這筆費(fèi)用進(jìn)行退補(bǔ),這要怎么做賬務(wù)
9月22日開始陸續(xù)有收到社保賬戶的款為:2022年1-8月用人單位已繳納的企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)中超出14%的部分,將在9月30日前由稅務(wù)機(jī)關(guān)計(jì)算差額,分批推送社保部分退回,無需企業(yè)申請(qǐng)。 老師,請(qǐng)問以上這種通知收到的社??钤趺从涃~做分錄?
公司公戶收到了(1)社保局發(fā)來的:一次性留工補(bǔ)助,這筆金額要怎么做賬?(2)公戶收到社保局發(fā)來的:社保退費(fèi),(之前養(yǎng)老的扣除比例是15%,現(xiàn)在改為14%,便把1月到8月多交的1%逐筆退回),這幾筆社保退費(fèi)要怎么做賬?
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問問啥事嗎
老師請(qǐng)問換了一臺(tái)電腦個(gè)稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息
老師。社保沒計(jì)提。完整分錄是 計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 其他應(yīng)收款代扣社保 繳納社保 借管理費(fèi)用 代扣社保 貸銀行存款 紅沖哪一步?
你好;? ?沒有計(jì)提嗎? 你不是之前按照15%計(jì)提過了嗎??
與工資合并計(jì)提。沒有單獨(dú)計(jì)提社保。 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 管理費(fèi)用 社保費(fèi) 借 銀行存款 貸 應(yīng)付職工薪酬 這樣做對(duì)嗎
你好;? 必須要提出來哈 ; 分別來 計(jì)提哈; 你這個(gè)不對(duì)的??
老師,一直都沒計(jì)提的。我都不知道是這家企業(yè)第幾個(gè)會(huì)計(jì)了。我不可能給反過來,重新更正之前沒計(jì)提的啊。
?你好; 你要改才行的; 說明你們公司的分錄 賬務(wù)處理一直錯(cuò)誤的;單位社保部分和工資要分別去計(jì)提 的?