你好,你這個8月做么,沒有做借其他應收款,貸銀行,10月退回做借銀行,貸其他應收款就可以
老師你好,公司員工應該從8月開始購買社保,但是他想從6月購買社保,6-7月的社保費用由他自己全額承擔,在發(fā)工資的時候把兩個月的社保費用直接扣除了,這個要怎么做賬呢
請問老師,8月份我公司有人辭職,但八月份的社保已繳納,這個月辭職的人把社保退回來了,當初是通過“其他應付款-社?!焙怂愕模垎柪蠋熗嘶氐纳绫T趺醋鲑~?
做8月份的賬,7月計提工資4000,但是8月份公司社保增員了(工資表中8月份才有他的名字)請問發(fā)放工資的分錄是: 借:應付職工薪酬4368.38 貸:其他應付款-社保費(個人部分)368.38 庫存現(xiàn)金4000 同時還有做一個補計提上月未計提工資的分錄:借管理費用-工資368.38 貸應付職工薪酬368.38的分錄嗎? 還有工資表要把8月增員的個人部分社保費添加到工資之中嗎?若添加是只加他的個人部分社保費還是工資+社保一起,
老師,還有一個問題:公司有個員工8月辭職,但是8月里還對他的社保費進行繳納了,社保局說10月再把8月他的這筆費用進行退補,這要怎么做賬務
老師好,22年社保基數(shù)1到8月是4121,9月份變成3960,公司繳納的時候社保這邊把1到8月份的基數(shù)差扣減到9月份啦,現(xiàn)在有個員工8月離職啦,退回的社保個人代扣部分我以工資的形式發(fā)給他嗎? 分錄要怎么做?
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費用計入應付利息還是長期借款-應計利息?
法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報,年報和第四季度報表我改完了,因為是跨年我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應收款貸:未分配利潤然后25年財務報表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
我有一個公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進行稅額無法抵扣(費用發(fā)票產(chǎn)生的進項稅額)這些進項稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時怎么填寫?
我想問一下這個稅負是怎么定義啊?增值稅進項要比銷項多,那我多勾一點進項不就不用交稅了,為什么還要按照稅負來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時股東會需要提前十五天通知嗎
最近接了一個龍湖的個體戶負責人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應該在稅控盤進行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。F(xiàn)電子稅務局顯示有兩個同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應該如何處理
不退回銀行賬戶,直接在10月要繳納的社保費里做退補
8月你做沒,沒有做,借其他應收款-多交社保,貸銀行,? 10月抵減做借應付職工薪酬單位社保,其他 應付款或者是其他應收款-個人社保,貸其他應收款--多交社保 貸銀行,