借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入, 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 借銀行存款, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅, 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅借稅金及附加負(fù)數(shù)
高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出加計(jì)扣除指的是增值稅加計(jì)扣除嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人高新企業(yè)加計(jì)扣除怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
高新企業(yè)加計(jì)扣除 退回的增值稅、附加稅 怎么做賬
老師,我想問(wèn)一下,現(xiàn)在高薪技術(shù)企業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計(jì)扣除,但是之前繳納的多的部分增值稅會(huì)退回來(lái),請(qǐng)問(wèn)一下退回來(lái)的增值稅怎么做賬
高薪企業(yè) 增值稅加計(jì)扣除 進(jìn)項(xiàng)稅有外銷又有內(nèi)銷 增值稅加計(jì)扣除怎么計(jì)算 加計(jì)調(diào)減怎么計(jì)算?
老師,企業(yè)微信的認(rèn)證技術(shù)專票 以及采買(mǎi)藍(lán)大褂作為宣傳費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn),月底,我要交的稅額在哪里看?
老師,我公司上月銷售黃沙100萬(wàn),但進(jìn)項(xiàng)只有四十萬(wàn),能抵扣其他材料的進(jìn)項(xiàng)嗎
法人,也是部分股權(quán)的股東,能一起變更嗎?變更法人和變更股權(quán)是一樣嗎?
本期申報(bào)有個(gè)建筑服務(wù)預(yù)申報(bào)增值稅,預(yù)交申報(bào)后之后,體現(xiàn)在本期增值稅申報(bào)表上哪個(gè)地方,本月可以抵減稅金嗎
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下我們4月有留抵的增值稅11萬(wàn)多,這個(gè)月申報(bào)后還有7萬(wàn)多的留抵,不知道是不是因?yàn)橛邢硎芨郊淤M(fèi)的減半征收的原因,現(xiàn)在稅款是-103元,這樣申報(bào)不會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注吧?業(yè)務(wù)這些都是實(shí)實(shí)際際的。
老師,我們公司是一般納稅人,主要是做工程建設(shè)類的,然后現(xiàn)在有一臺(tái)自用汽車想賣掉,能開(kāi)普通發(fā)票嗎,稅率是多少呢?
一般納稅人,銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額0 ,可以申請(qǐng)退稅嗎
沖減以前年度主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,如何做賬,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣
股東為實(shí)繳,賬面凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù),現(xiàn)在進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那么股權(quán)原值是不是0?
應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 這個(gè)科目沒(méi)有啊
不進(jìn)其他收益嘛
可以自己增加上的,增值稅加計(jì)抵減都用這個(gè)科目,如果你不用這個(gè)科目的話,直接用未交增值稅第一個(gè)分錄,不用做借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸,營(yíng)業(yè)外收入改成這個(gè)。
營(yíng)業(yè)外收入?不進(jìn)其他收益嘛
如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的,可以放到其他收益。