您好 高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出加計(jì)扣除指研發(fā)費(fèi)用在企業(yè)所得稅前加計(jì)扣除
高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出加計(jì)扣除指的是增值稅加計(jì)扣除嗎
老師,不是高新技術(shù)企業(yè)的研發(fā)支出可以加計(jì)扣除嗎?
老師你好,高新技術(shù)企業(yè)加計(jì)扣除是按研發(fā)支出的75%加計(jì)扣除對(duì)嗎
高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用100%加計(jì)扣除,還是75%加計(jì)扣除,我看到的是科技性企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除100%,高新是75%,
老師,我想問(wèn)一下,高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費(fèi)用–費(fèi)用化支出,加計(jì)扣除;那么資本化支出是加計(jì)扣除的嗎?
更換固定資產(chǎn)的零件需要打固定資產(chǎn)入庫(kù)么
你好老師,去年稅務(wù)叫修改2023年報(bào)補(bǔ)繳稅,我減少主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200萬(wàn)左右,我的財(cái)務(wù)系統(tǒng)要做200萬(wàn)調(diào)整分錄嗎?
藍(lán)色通行費(fèi)紙質(zhì)專(zhuān)用發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎,怎么抵扣,稅率?計(jì)算方式?
老師,一次交3個(gè)月的房租可以不按月攤銷(xiāo)一次計(jì)入費(fèi)用嗎?這樣審計(jì)的時(shí)候可以嗎
#提問(wèn)#老師25年匯算清繳時(shí)年報(bào)與第四季度財(cái)報(bào)不一致,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入差10元,成本差1萬(wàn)元,管理費(fèi)用差3萬(wàn)元,這個(gè)需要更正第四季度的財(cái)報(bào)與四季度所得稅嗎
老師上個(gè)月沒(méi)發(fā)工資,這個(gè)月發(fā)了兩個(gè)月的工資,這兩個(gè)月工資在個(gè)稅上怎么申報(bào)呀
老師好!想請(qǐng)問(wèn)企業(yè)廠內(nèi)不上牌運(yùn)輸車(chē)輛,用不用交購(gòu)置稅?請(qǐng)老師提供依據(jù),謝謝!
老師,我想問(wèn)一下外匯公司有美金賬戶,科目余額表上美金賬戶期末余額要和對(duì)賬單上的期末數(shù)一樣嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓有實(shí)收資本跟利潤(rùn),這樣轉(zhuǎn)讓價(jià)格按多少定合適?要交個(gè)人所得稅嗎
公司要添加我為辦稅員,有種方法是驗(yàn)證碼,請(qǐng)問(wèn)輸入驗(yàn)證碼后還要不要掃臉
一般的公司都沒(méi)有所得稅呢
一般公司有利潤(rùn)的話 就有企業(yè)所得稅啊
那如果我公司想提高利潤(rùn)降低增值稅又沒(méi)有其他的辦法
提高利潤(rùn)降低增值稅 那就做營(yíng)業(yè)外收入
比如說(shuō)一些專(zhuān)門(mén)出售專(zhuān)票的公司是如何實(shí)現(xiàn)讓自己盈利的
出售專(zhuān)票的公司?只賣(mài)票 不提供業(yè)務(wù)?
嗯嗯,市面上有,這樣的公司是怎么去盈利的
比如說(shuō)我公司是做百度推廣的,營(yíng)業(yè)外收入哪些可以實(shí)現(xiàn)我降低增值稅實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的目標(biāo)呢
有這樣的公司?也不敢去買(mǎi)票啊 很容易出事受牽連的? 對(duì)方只開(kāi)具發(fā)票 沒(méi)有成本對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 當(dāng)然有盈利了
那對(duì)方開(kāi)了專(zhuān)票增值稅跑不了啊
可以走逃欠稅的啊 這樣的事例很多啊
那不是背黑鍋的人要倒大霉
我公司要實(shí)現(xiàn)哪方面的營(yíng)業(yè)外收入合理呢
對(duì)啊 如果賣(mài)票的公司走逃了 買(mǎi)票的單位要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 成本費(fèi)用不許列支? 有滯納金? 然后不是善意取得的還會(huì)被罰款
如果賣(mài)票公司沒(méi)有逃跑呢,那買(mǎi)票方是不是只需要交罰款就可以了還是怎么樣
不走逃 沒(méi)有被稅務(wù)查到 那就相安無(wú)事啊 不需要處理
他們一直欠著稅務(wù)局的稅怎么可能會(huì)查不到
一般是隔年或者甚至更長(zhǎng)實(shí)際會(huì)查到 不一定是當(dāng)年就可以查到的