退回的增值稅計入營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

老師 我想問一下 我們是高新技術(shù)企業(yè)軟件企業(yè) 為什么在增值稅申報表填寫的時候 6%的銷項(xiàng)稅寫在一般項(xiàng)目 13%的銷項(xiàng)稅寫在即征即退項(xiàng)目 ?不太明白為什么怎么填寫 我記得之前不是說增值稅率超過3%的部分是可以退稅的嗎?
老師,請問房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交的增值稅可以抵扣正常繳納的增值稅,但是不能抵扣預(yù)交的增值稅,對嗎?我們之前預(yù)交了增值稅,但是不知道預(yù)交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅,后面產(chǎn)生的也正常繳納了,后面稅局通知我們更正申報,把這部分正常產(chǎn)生的增值稅退回來了,但沒退到銀行卡,而是我們下期產(chǎn)生了稅款直接從里面抵扣,我們這期因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生了增值稅和附加稅,請問老師,我們這期因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生的增值稅和附加稅可以從退回來的這部分錢里面抵扣嗎?
老師,我想問一下企業(yè)已經(jīng)繳納了增值稅和附加稅了,最后有免稅政策,爸之前交的增值稅和附加稅都退回來了,這個會計處理分錄怎么做
老師,我想問一下,現(xiàn)在高薪技術(shù)企業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計扣除,但是之前繳納的多的部分增值稅會退回來,請問一下退回來的增值稅怎么做賬
老師,問一下,我們之前留底退稅過,現(xiàn)在繳納增值稅的時候,附件稅顯示留抵退稅扣除額,所以現(xiàn)在增值繳納的部門,附加不需要交稅,請問附加稅這部門不交的,賬務(wù)里面要做賬體現(xiàn)嗎,如果需要,請問怎么分錄怎么體現(xiàn)
老師這邊辦清稅證明,這個季度未發(fā)生開票銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),這個報表怎么填,期末余額,和年末余額要不要填數(shù)字
公司官司勝訴收到的律師費(fèi)及擔(dān)保費(fèi)要怎么開票給對方?要去稅局代開嗎?需要什么資料?
老師您好,未分配利潤能還應(yīng)付賬款嗎?怎么做賬?
今年的發(fā)票明年不能認(rèn)證嗎?
老師,我們公司有內(nèi)外銷,那主營收入里要不要設(shè)二級科目內(nèi)外銷,原材料里分了?
請問老師,公司執(zhí)照轉(zhuǎn)讓出去,法人股東都是同一個人,都變更以后對法人有什么風(fēng)險問題嗎
記賬憑證的附單據(jù)數(shù)指什么,指報銷單后面的原始憑證還是報銷單加原始憑證
銷項(xiàng)稅額五萬,用了待認(rèn)證4萬,未交增值稅借方留抵余額2萬,最后留抵1萬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬
老師兩兄弟無償轉(zhuǎn)讓股權(quán),個稅和印花稅如何申報
老師您好,我們公司2007年有一筆在外用餐的餐費(fèi),2000元,當(dāng)時做賬的會計沒有掛應(yīng)付的往來,07年年底對方就過來打領(lǐng)款單把錢領(lǐng)了,做賬的會計就做的借應(yīng)付款,導(dǎo)致這筆賬上顯示的酒店還差我們公司的2000元,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬啊


那這部分計入營業(yè)外收入,要不要繳納企業(yè)所得稅
這個是要交所得稅的