你單位先給他申報個稅,他才能選擇扣繳義務(wù)人是你單位。
老師你好,我申報個人所得稅專項附加扣除,但是換了工作了他要把以前在那個公司申報的資料的全部刪除,重新填寫,我是不是點作廢,完了再重新填嗎?
老師,我們公司新入職了幾個員工,申報個稅應(yīng)該怎么申報,專項附加扣除還能按照她以前在前公司填的扣除嗎,個稅申報的金額是我只管這個月嗎,不用累計她以前在別的公司發(fā)的金額吧
老師,我現(xiàn)在在的這家公司,之前兼職會計是按照社?;鶖?shù)給他們做的工資表,來給員工規(guī)避個稅問題。我在想,如果讓他們抵扣附加專項扣除,是否就可以減輕他們的個稅壓力?但是我以前沒給員工弄過專項附加扣除這個。請問,該怎么向員工收集信息?專項附加扣除,是我們財務(wù)在個稅系統(tǒng)里給他們申報扣除嗎?
老師,有個員工,他在兩家公司任職,但是我們這公司申報個稅時沒有顯示出有專項附加扣除,但是他說他填寫了,我每次申報時也重新下載,請問為什么我們這里沒有顯示他要扣除的專項附加扣除呢,所以交的個稅多。
老師您好 就是我們公司有個新進(jìn)員工以前在別的公司提交過專項附加扣除的資料,請問現(xiàn)在來我們公申報個稅需要重新提交嗎?
做賬會計是不是只做賬其他任何事都不做!
請問老師快賬已經(jīng)錄入了一個季度了因為不平,反結(jié)賬回來看期初的數(shù)少錄了,(其他應(yīng)應(yīng)收款)咋樣再把這個期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設(shè)備運(yùn)回時發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi) 2 萬元和安裝費(fèi)用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計入使用權(quán)資產(chǎn)還是計入長期代攤費(fèi)用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補(bǔ)交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補(bǔ)交申報的24年需要補(bǔ)交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
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我們公司給他每月正常申報個稅的,我就不用重新提交他的那些子女教育資料了吧?
是的,你只需要下載更新就行。
我是統(tǒng)一造工資讓后統(tǒng)一提交到自然人電子稅務(wù)局的我怎么下載更新?
專項附加扣除里面有一個下載更新。
出現(xiàn)這個情況 可能還未采集,或已采集但未指定由扣繳義務(wù)人申報,該怎么弄?
你看一下她在自然人電子稅務(wù)局扣繳端選擇了你單位碼,沒有選擇的話,你給他扣除不了。
不好意思老師麻煩告訴我下在哪看?
在他的手機(jī)APP里面,你問一下他個人。
好的!謝謝老師!辛苦了
不用客氣,工作愉快。