您好同學(xué)。首先你要拿著日記賬跟分錄,跟記賬憑證核對(duì)一遍,看看為什么日記賬是對(duì)的,但是分錄是錯(cuò)的,看看是不是有寫(xiě)錯(cuò)的分錄,然后再來(lái)確定要怎么調(diào)整,有可能咱要紅沖,然后再重新做分錄,也有可能是你直接在原來(lái)的分錄上,,如果還沒(méi)有裝訂的話(huà),把它更換一張就可以。
老師,銀行存款余額調(diào)節(jié)表不是原始憑證,但是屬于會(huì)計(jì)檔案吧,然后屬于會(huì)計(jì)檔案的還有納稅申報(bào)表,銀行對(duì)賬單
請(qǐng)問(wèn)老師,上月我公司銀行存款與銀行對(duì)賬單余額相差2000塊,銀行賬單少了 公司日記賬多了 查了一下,銀行付款的電子回單一號(hào)才出來(lái),30號(hào)公司付款的款項(xiàng)對(duì)方公司是收到了 。現(xiàn)在我編制好銀行存款余額調(diào)節(jié)表后,是不是我們的賬上余額按調(diào)節(jié)的來(lái)做?
銀行對(duì)賬單跟銀行日記賬的余額是一樣的,但是跟會(huì)計(jì)賬簿上的不一樣,有差額,銀行存款比賬上多,往前找了好多年,發(fā)現(xiàn)一直有這個(gè)差額,需要怎么調(diào)整?怎么做憑證?
銀行存款日記賬是根據(jù)票據(jù)發(fā)生日期記賬,比如說(shuō)25號(hào)簽發(fā)支票,下月劃款,銀行對(duì)賬單和日記賬不一致可以做銀行余額調(diào)節(jié)表,那會(huì)計(jì)做賬時(shí)候是根據(jù)銀行存款日記賬順序做的,如果有余額差怎么處理?
老師,做銀行余額調(diào)節(jié)表時(shí),銀行對(duì)賬單比會(huì)計(jì)憑證多8塊錢(qián),是當(dāng)時(shí)做憑證時(shí)漏記了8 塊,但是單位銀行日記賬=銀行對(duì)賬單余額,這個(gè)調(diào)節(jié)表該怎么做?
這個(gè)是除以3分之一嗎?
法人私戶(hù)轉(zhuǎn)進(jìn)公戶(hù)附言備注注冊(cè)資本金,可以做成實(shí)收資本嗎
我們公司是幫很多工廠(chǎng)帶貨拿傭金的,有的時(shí)候自己的全職主播不夠,會(huì)找外面公司的主播合作,給外面公司主播傭金,那我們公司跟對(duì)方公司簽協(xié)議寫(xiě)傭金合作嗎,然后對(duì)方收到我們打過(guò)去的傭金開(kāi)什么品名發(fā)票給我們
最新規(guī)定是不是印花稅變成按季度申報(bào)
老師單位交的車(chē)險(xiǎn),開(kāi)票金額不包含車(chē)船稅 為什么
老師,這道題攤余成本不是應(yīng)該1120.86-利息調(diào)整67.25嗎?為什么是加上呢?
老師好,購(gòu)進(jìn)商品但是還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,怎么入賬
去年開(kāi)具的發(fā)票,現(xiàn)在是不是不可以重新開(kāi)具了
老師您好 麻煩這兩道題講解下,謝謝
請(qǐng)教老師一個(gè)問(wèn)題,我們是做汽車(chē)銷(xiāo)售的。我們店里也有做二手車(chē)的業(yè)務(wù),就是客戶(hù)把他的二手車(chē)放在我們店里。然后。這臺(tái)車(chē)如果賣(mài)出去了。第三方。就把車(chē)款轉(zhuǎn)到我們公司賬戶(hù)上,然后我們?cè)侔彦X(qián)轉(zhuǎn)到客戶(hù)賬戶(hù)里面。第三方再把返點(diǎn)打到我們公司的賬戶(hù)。我們就把這個(gè)返點(diǎn)。做其他應(yīng)付款。不做收入可以嗎?
已經(jīng)裝訂了。
你好,那咱們也得找一下原因啊,也得看一下這個(gè)原因到底是哪里產(chǎn)生的,