同學(xué),可以抵扣增值稅 需要視同銷(xiāo)售
老師,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)手機(jī)送給客戶(hù),增值稅是屬于進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,還是屬于視同銷(xiāo)售呢? 《增值稅暫行條例》里規(guī)定: 不得進(jìn)項(xiàng)抵扣:用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)。 視同銷(xiāo)售:講資產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物無(wú)償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人
我公司是電腦零售商,現(xiàn)在搞促銷(xiāo)活動(dòng),買(mǎi)一臺(tái)電腦贈(zèng)充值卡500元,前期購(gòu)買(mǎi)500元購(gòu)物卡500張用于活動(dòng)贈(zèng)品(卡的銷(xiāo)售方只開(kāi)具普票,無(wú)法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅),現(xiàn)在如何賬務(wù)處理?需要視同銷(xiāo)售繳納增值稅嗎?
1.老師,外購(gòu)的電腦作為獎(jiǎng)勵(lì)給員工,視同銷(xiāo)售嗎?進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi) 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是不是本質(zhì)上,視不視同銷(xiāo)售,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅我們都不能抵扣,視同銷(xiāo)售,一進(jìn)一出平了,不視同銷(xiāo)售進(jìn)行又要轉(zhuǎn)出,還是不能抵扣 2.如果是原本應(yīng)該給員工獎(jiǎng)勵(lì)8000元,公司出錢(qián)買(mǎi)了11000的的電腦,剩下3000員工自己付,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢,現(xiàn)在是公司收到一筆11000的采購(gòu)電腦的發(fā)票,如何做分錄呢
老師,我司是做網(wǎng)絡(luò)課程銷(xiāo)售服務(wù)的,客戶(hù)張三從我這里買(mǎi)了課程,我再把錢(qián)分一部分給A公司,A公司是實(shí)際賣(mài)課程的公司,我司相當(dāng)于是代理銷(xiāo)售方,客戶(hù)如果不需要課程,請(qǐng)問(wèn)我司需要繳納增值稅嗎?要怎么開(kāi)票呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,比如公司購(gòu)買(mǎi)的筆記本電腦贈(zèng)送客戶(hù),購(gòu)買(mǎi)筆記本開(kāi)給我司的是專(zhuān)票,那么緊張是不能抵扣的,還需要視同銷(xiāo)售繳納增值稅嗎?
老師,問(wèn)一下我們公司要新成立一個(gè)藥房連鎖性質(zhì)的,藥房總部是總公司,之后會(huì)有幾家分公司,我們是選擇獨(dú)立核算好還是非獨(dú)立核算好
老師,我三季度申報(bào)增值稅,開(kāi)的有專(zhuān)票,有普票沒(méi)有超30萬(wàn),專(zhuān)票需要交600多,我直接按確認(rèn)式申報(bào)了,直接交費(fèi)了,行嗎,稅款是對(duì)的,就是沒(méi)有填表
今年5月按照要求補(bǔ)開(kāi)出了24年的出租廠房發(fā)票(已在24年匯算清繳做了營(yíng)收調(diào)增),請(qǐng)問(wèn)今年申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候可以不申報(bào)嗎?
各行業(yè)稅負(fù)在多少?稅負(fù)怎么計(jì)算的?
利潤(rùn)表中期間費(fèi)用列式,是借貸的余額嗎?
老師,企業(yè)所得稅中的計(jì)提的成本費(fèi)用職工工薪酬和實(shí)際發(fā)放的職工薪酬我舉個(gè)例子,一員工工資4000單位承擔(dān)社保醫(yī)療1000個(gè)人承擔(dān)社保醫(yī)療450,個(gè)稅收入按4000報(bào)的。實(shí)際到手減出個(gè)人承擔(dān)部分付3550,那這個(gè)計(jì)提的成本費(fèi)用和實(shí)際發(fā)放的怎么填填多少
今年5月按照要求補(bǔ)開(kāi)出了24年的出租廠房發(fā)票(已在24年匯算清繳做了營(yíng)收調(diào)增),請(qǐng)問(wèn)今年申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候可以不申報(bào)嗎?
好的老師 感謝老師
董老師 您在線嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)~
@董老師,您在線嗎?想咨詢(xún)~
老師,如果我不視同銷(xiāo)售,進(jìn)項(xiàng)稅金不抵扣可以嗎?符合稅法規(guī)定嗎?
不視同銷(xiāo)售,進(jìn)項(xiàng)稅金不抵
不視同銷(xiāo)售,不抵進(jìn)項(xiàng),可以這樣操作?
同學(xué),這個(gè)正確就是要視同銷(xiāo)售
老師,外購(gòu)產(chǎn)品如果用于內(nèi)部員工福利,進(jìn)項(xiàng)不能抵;外購(gòu)產(chǎn)品如果對(duì)外贈(zèng)送視同銷(xiāo)售;自產(chǎn)產(chǎn)品用于員工福利或者對(duì)外贈(zèng)送都需要視同銷(xiāo)售是嗎?這幾種情況對(duì)嗎?
對(duì)的,同學(xué),你的理解是正確的