同學(xué),可以抵扣增值稅 需要視同銷(xiāo)售
我們公司出售已抵扣的固定資產(chǎn)給關(guān)聯(lián)公司,關(guān)聯(lián)公司去二手車(chē)市場(chǎng)過(guò)戶的時(shí)候開(kāi)了一張二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票60萬(wàn)的,那我們要怎么操作呢?還需要開(kāi)增值稅發(fā)票給購(gòu)買(mǎi)方嗎?如果不開(kāi)票要怎么交增值稅和做賬呢?這是買(mǎi)方拿到的票
老師,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)手機(jī)送給客戶,增值稅是屬于進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,還是屬于視同銷(xiāo)售呢? 《增值稅暫行條例》里規(guī)定: 不得進(jìn)項(xiàng)抵扣:用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)。 視同銷(xiāo)售:講資產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物無(wú)償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人
我公司是電腦零售商,現(xiàn)在搞促銷(xiāo)活動(dòng),買(mǎi)一臺(tái)電腦贈(zèng)充值卡500元,前期購(gòu)買(mǎi)500元購(gòu)物卡500張用于活動(dòng)贈(zèng)品(卡的銷(xiāo)售方只開(kāi)具普票,無(wú)法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅),現(xiàn)在如何賬務(wù)處理?需要視同銷(xiāo)售繳納增值稅嗎?
1.老師,外購(gòu)的電腦作為獎(jiǎng)勵(lì)給員工,視同銷(xiāo)售嗎?進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi) 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是不是本質(zhì)上,視不視同銷(xiāo)售,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅我們都不能抵扣,視同銷(xiāo)售,一進(jìn)一出平了,不視同銷(xiāo)售進(jìn)行又要轉(zhuǎn)出,還是不能抵扣 2.如果是原本應(yīng)該給員工獎(jiǎng)勵(lì)8000元,公司出錢(qián)買(mǎi)了11000的的電腦,剩下3000員工自己付,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢,現(xiàn)在是公司收到一筆11000的采購(gòu)電腦的發(fā)票,如何做分錄呢
老師,我司是做網(wǎng)絡(luò)課程銷(xiāo)售服務(wù)的,客戶張三從我這里買(mǎi)了課程,我再把錢(qián)分一部分給A公司,A公司是實(shí)際賣(mài)課程的公司,我司相當(dāng)于是代理銷(xiāo)售方,客戶如果不需要課程,請(qǐng)問(wèn)我司需要繳納增值稅嗎?要怎么開(kāi)票呢?
老師這個(gè)月六付了車(chē)款但是 七月1號(hào)開(kāi)的票怎么做分錄
福建福州實(shí)繳完成了,公示是什么時(shí)候
老師,對(duì)方6月份給我開(kāi)進(jìn)來(lái)的票,開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫(xiě)分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷(xiāo)售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書(shū),一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷(xiāo)售商品開(kāi)了票給別人,別人也把錢(qián)打給我了, 我要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
老師,如果我不視同銷(xiāo)售,進(jìn)項(xiàng)稅金不抵扣可以嗎?符合稅法規(guī)定嗎?
不視同銷(xiāo)售,進(jìn)項(xiàng)稅金不抵
不視同銷(xiāo)售,不抵進(jìn)項(xiàng),可以這樣操作?
同學(xué),這個(gè)正確就是要視同銷(xiāo)售
老師,外購(gòu)產(chǎn)品如果用于內(nèi)部員工福利,進(jìn)項(xiàng)不能抵;外購(gòu)產(chǎn)品如果對(duì)外贈(zèng)送視同銷(xiāo)售;自產(chǎn)產(chǎn)品用于員工福利或者對(duì)外贈(zèng)送都需要視同銷(xiāo)售是嗎?這幾種情況對(duì)嗎?
對(duì)的,同學(xué),你的理解是正確的