A公司開票給你,你再按實收款開票給客戶
麻煩我想問下,我們公司有代理這種,課程實際是收到980,但是扣除百分之三十,剩680多,這部分實際收入980做收入報稅吧,實際沒收那么多錢,一部分直接轉(zhuǎn)到推廣費的銷售手里了,但有的需要開發(fā)票,我怎么操作合規(guī)呢,謝謝
老師您好!我公司是工業(yè)企業(yè),一般納稅人,我們的主要客戶只需要普票,不需要13%的增值稅專用發(fā)票,于是我們想把業(yè)務做拆分,方案一:如果成立一個小規(guī)模納稅人的銷售公司,正常賣給客戶100元,成本60元,成立銷售公司之后,工廠賣給銷售公司80元,開80元的13%的增值稅發(fā)票,再由銷售公司賣給客戶100元。開3%的增值稅普票(不考慮稅收優(yōu)惠)。方案二:把原有工廠拆分成2個工廠,再成立一個小規(guī)模的工廠,但是廠房、設(shè)備,人員都是一套。這兩個方案可行嗎?有什么稅務上的風險?
老師,我司是做網(wǎng)絡課程銷售服務的,客戶張三從我這里買了課程,我再把錢分一部分給A公司,A公司是實際賣課程的公司,我司相當于是代理銷售方,客戶如果不需要課程,請問我司需要繳納增值稅嗎?要怎么開票呢?
老師 我們是甲公司的代理 我們銷售找客戶 和甲公司簽合同 甲公司會扣點 再付款給我們,平時若客戶要發(fā)票,甲公司會扣稅點 現(xiàn)在,甲公司第一季度開票超過小規(guī)模的免稅30W,,他們要全額繳納增值稅,所以,他們讓我們把我們不開票部分也要扣稅費,請問 這樣合理嗎?
老師,您好,請教下您關(guān)于平賬的問題,A公司是小規(guī)模,C客戶原來購買了A公司的課程69800元,但當時個人支付這筆款項轉(zhuǎn)到了收錢吧,收錢吧綁定的A公司,但實際提現(xiàn)到賬是法人的個人賬戶(以前賬務不規(guī)范)當時沒有要發(fā)票,但錢早就被法人用掉了,現(xiàn)在C客戶要A公司給他開票,用公賬轉(zhuǎn)了69800元到A公司公賬,A 公司公賬給對方開了發(fā)票,但那筆錢實際還得退回去的,請問這里怎么操作,可以讓C客戶收到錢,并且平賬呢?
一般納稅人月收入小于10萬,城市維護建設(shè)稅怎么交稅
老師,請問收到銀行收款賬戶驗證,無需退回0.01元,如何做賬務處理呢?
這一題答案上,分母上面價值×2,這個乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬,計入公允價值變動損益,后續(xù)公允價值變動又產(chǎn)生50萬公允價值變動損益,把這個房自耦賣掉,要把150萬全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務成本嗎
這個題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時存貨太多怎么處理
第3問留存收益的增加額應該是200萬元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬元,增加額是200萬元,答案怎么是1200萬元?
國有企業(yè)能當合伙人嗎?選項a對嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營了半年,共36個股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時股東購入變賣物品抵償投資一款,庫存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個體戶升級為公司,若之前沒有稅務登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務,又怎么操作
如果客戶不需要發(fā)票 我司是否也需要繳納增值稅?
是的,不管是否開票都要交增值稅的
那如果A公司無法給我開專票 我司只能自行承擔增值稅費用嗎
是的,就那樣可,沒法的,了哈