A公司開票給你,你再按實(shí)收款開票給客戶
麻煩我想問下,我們公司有代理這種,課程實(shí)際是收到980,但是扣除百分之三十,剩680多,這部分實(shí)際收入980做收入報(bào)稅吧,實(shí)際沒收那么多錢,一部分直接轉(zhuǎn)到推廣費(fèi)的銷售手里了,但有的需要開發(fā)票,我怎么操作合規(guī)呢,謝謝
老師您好!我公司是工業(yè)企業(yè),一般納稅人,我們的主要客戶只需要普票,不需要13%的增值稅專用發(fā)票,于是我們想把業(yè)務(wù)做拆分,方案一:如果成立一個小規(guī)模納稅人的銷售公司,正常賣給客戶100元,成本60元,成立銷售公司之后,工廠賣給銷售公司80元,開80元的13%的增值稅發(fā)票,再由銷售公司賣給客戶100元。開3%的增值稅普票(不考慮稅收優(yōu)惠)。方案二:把原有工廠拆分成2個工廠,再成立一個小規(guī)模的工廠,但是廠房、設(shè)備,人員都是一套。這兩個方案可行嗎?有什么稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我司是做網(wǎng)絡(luò)課程銷售服務(wù)的,客戶張三從我這里買了課程,我再把錢分一部分給A公司,A公司是實(shí)際賣課程的公司,我司相當(dāng)于是代理銷售方,客戶如果不需要課程,請問我司需要繳納增值稅嗎?要怎么開票呢?
老師 我們是甲公司的代理 我們銷售找客戶 和甲公司簽合同 甲公司會扣點(diǎn) 再付款給我們,平時若客戶要發(fā)票,甲公司會扣稅點(diǎn) 現(xiàn)在,甲公司第一季度開票超過小規(guī)模的免稅30W,,他們要全額繳納增值稅,所以,他們讓我們把我們不開票部分也要扣稅費(fèi),請問 這樣合理嗎?
老師,您好,請教下您關(guān)于平賬的問題,A公司是小規(guī)模,C客戶原來購買了A公司的課程69800元,但當(dāng)時個人支付這筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)到了收錢吧,收錢吧綁定的A公司,但實(shí)際提現(xiàn)到賬是法人的個人賬戶(以前賬務(wù)不規(guī)范)當(dāng)時沒有要發(fā)票,但錢早就被法人用掉了,現(xiàn)在C客戶要A公司給他開票,用公賬轉(zhuǎn)了69800元到A公司公賬,A 公司公賬給對方開了發(fā)票,但那筆錢實(shí)際還得退回去的,請問這里怎么操作,可以讓C客戶收到錢,并且平賬呢?
更正之前的個稅申報(bào),3月份有幾個人離職了,四月份申報(bào)時直接把離職的人刪除了,沒有帶0申報(bào),累計(jì)收入不對,需要一直把離職的人零申報(bào)嗎?
有個客戶,他公司一直未開票,款項(xiàng)都是走私人的,沒有走公戶,進(jìn)項(xiàng)票只有兩萬多,他想申報(bào)無票收入要怎么報(bào)合適呢
老師,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅期末余額為負(fù)數(shù)是還有留底嗎?
這個是開通公司賬戶的時候用的我私人賬戶轉(zhuǎn)到這個公司賬戶的10塊錢,測試一下開通了沒,然后又退出來了,這個要怎么記賬
老師您好,公司為一般納稅人君家洗選煤炭公司,100%個人投資一個股東,經(jīng)營了20多年,現(xiàn)在想把企業(yè)注銷賬面未分配利潤也過大400多萬,固定資產(chǎn)減折舊也沒有多少了,沒有什么可以降低利潤的。是不是如果想注銷就得把庫存清理,然后20%繳納個稅。增值稅及所得稅都得處理。有啥可以降低利潤未分配利潤的
第三欄,應(yīng)稅勞務(wù)銷售額這個數(shù)是怎么來的?
老師,我們付的貨款35萬,本來是開三個點(diǎn)的稅率發(fā)票,現(xiàn)在說給我們開13個點(diǎn),讓我們補(bǔ)6個點(diǎn),這樣合算嗎
老師您好,我們上個月成立了個體戶,發(fā)票開了八萬多,沒有進(jìn)項(xiàng),我做了兩萬多工資的成本,現(xiàn)在沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的成本,我現(xiàn)在不想交稅,暫估成本的話怎么做,分錄怎么寫呢
老師個體戶怎么申報(bào),成本費(fèi)用怎么填
怎么錄憑證,沒有發(fā)票。
如果客戶不需要發(fā)票 我司是否也需要繳納增值稅?
是的,不管是否開票都要交增值稅的
那如果A公司無法給我開專票 我司只能自行承擔(dān)增值稅費(fèi)用嗎
是的,就那樣可,沒法的,了哈