你好,同學(xué)。水費(fèi)的簡(jiǎn)易征收,是用你收取的-支付的 部分,作為計(jì)稅依據(jù)。
老師我發(fā)的3張圖片中,幫忙看下安利中(2)的會(huì)計(jì)分錄,不是簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?為什么計(jì)算出來應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅82.57 怎么計(jì)算出來的,老師2的會(huì)計(jì)分錄為啥用工程結(jié)算 ,我換成主營(yíng)業(yè)收入可以嗎? 老師5的會(huì)計(jì)分錄不理解,給講講嘛?實(shí)際工作中,老師您用那個(gè)會(huì)計(jì)科目。借方 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 這不是分包方計(jì)算出來的嗎?不理解還沖減工程施工 6)會(huì)計(jì)分錄在實(shí)際工作中可以不列嗎?不理解? 另外老師比如進(jìn)項(xiàng)留底,一個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅,另一個(gè)項(xiàng)目一般計(jì)稅,能抵扣嗎?老師同一個(gè)公司,項(xiàng)目不同還可以用兩種計(jì)稅方法???不理解 分部回答,看完圖片謝謝
物業(yè)公司收到水費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)_簡(jiǎn)易計(jì)稅,差額征收,課件中老師講的,不懂,舉例講一下,謝謝啦
老師,小規(guī)模物業(yè)公司轉(zhuǎn)售水費(fèi)差額征收,那就是把水費(fèi)差額收入填在增值稅主表貨物欄里,收入和扣除額在附表里填,那個(gè)附表資料不是針對(duì)的服務(wù)嗎,是不是和主表貨物欄 不對(duì)應(yīng)呀,老師給講一下
老師?人力資源公司勞務(wù)派遣服務(wù)采用系統(tǒng)差額按5%差額開具發(fā)票,假如應(yīng)收賬款1000,工資950。票面稅額2.38,不含稅收入997.62。這個(gè)怎么入帳?是不是:借:應(yīng)收帳款1000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入997.62應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅2.38同時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本950貸應(yīng)付職工薪酬950。是用銷項(xiàng)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅? 還有按5%差額計(jì)稅方法下,企業(yè)取得的如差旅住宿專票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?我看到之前會(huì)計(jì)將稅額計(jì)入銷項(xiàng)稅額,也將取得的專票進(jìn)行了抵扣。所以特此求老師解答!謝謝
老師,我公司是物業(yè)公司,目前水費(fèi)采用簡(jiǎn)易征收,我交的稅是簡(jiǎn)易征收的差額,但是我的水有一部分是自用,這樣差就是負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么處理呢
老師,去年暫估了20萬成本,今天才收到發(fā)票5萬,剩余這個(gè)15萬我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個(gè)做賬要怎么寫分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
老師,股票發(fā)行費(fèi)用150為啥不加到成本里面?占比是三十,權(quán)益法,權(quán)益法不是要把費(fèi)用加進(jìn)去么?
老師您好,法人明細(xì)有多個(gè)公司,但是想用法人個(gè)人身份證辦銀行收款碼,這個(gè)會(huì)涉及個(gè)稅嗎?
老師,普票和專票合計(jì)開的超了30萬了,怎么交稅?
老師,咨詢個(gè)問題,老板的車所有費(fèi)用單位出,簽個(gè)協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費(fèi)是每月500的話,還需要老板提供租賃費(fèi)發(fā)票么
老師,工商年報(bào)的中文網(wǎng)頁
老師,請(qǐng)問,2024年累計(jì)折舊5萬,固定資產(chǎn)10萬,固定資產(chǎn)清理,怎么分錄,金額是多少?
企業(yè)是小微企業(yè),同時(shí)也申請(qǐng)了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,可以在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計(jì)入管理費(fèi)用中的福利費(fèi)。請(qǐng)問匯算清繳時(shí)要怎么處理
收取的減去支付的差額作為計(jì)稅依據(jù)?稅率是多少?
是的沒錯(cuò), 是這樣的 你好小規(guī)模是3%,一般納稅人是6%
不好意思,另一學(xué)員的回復(fù)給您了 收取的減去支付的差額作為計(jì)稅的稅率是多少3%的