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老師,資產(chǎn)負(fù)債表里面的其他應(yīng)收款期末余額負(fù)數(shù),我要怎么把它平賬

2022-12-05 17:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-05 17:21

這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的,借款的嘛 你們欠了人家的錢。

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快賬用戶3075 追問(wèn) 2022-12-05 17:23

老板的墊付的

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齊紅老師 解答 2022-12-05 17:24

你好,賬上沒有錢的可以給他轉(zhuǎn)到資本公積。

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齊紅老師 解答 2022-12-05 17:24

如果他打到公司賬戶,有銀行流水的,可以轉(zhuǎn)收資本。

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快賬用戶3075 追問(wèn) 2022-12-05 17:25

憑證怎么做呢?老師

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齊紅老師 解答 2022-12-05 17:26

借其他應(yīng)收款貸資本公積。

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這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的,借款的嘛 你們欠了人家的錢。
2022-12-05
可以的,往來(lái)重分類就可以的
2023-02-13
是的,需要把它調(diào)整到其他應(yīng)付款反應(yīng)
2024-11-04
你好! 其他應(yīng)收款的負(fù)數(shù)放到其他應(yīng)付款里面,預(yù)付賬款負(fù)數(shù)放到應(yīng)付賬款里面。
2022-02-23
你好,說(shuō)明是軟件出錯(cuò)了 其他應(yīng)收款期末余額是負(fù)數(shù),應(yīng)當(dāng)調(diào)整到? 其他應(yīng)付款 欄次體現(xiàn)?
2023-02-11
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