你好,說明是軟件出錯了 其他應收款期末余額是負數(shù),應當調(diào)整到? 其他應付款 欄次體現(xiàn)?
你好老師,應收賬款期末余額是負數(shù),資產(chǎn)負債表應該調(diào)到哪
老師,你好,我們單位的1月份資產(chǎn)負債表表應收賬款,其他應付款的年初余額和期末余額是負數(shù),還有應付賬款的期末余額是負數(shù),這個為什么是負數(shù)?
老師,資產(chǎn)負債表其他應收款期末余額是負數(shù)是哪里做錯了,資產(chǎn)不應該是負數(shù)啊
老師,資產(chǎn)負債表的其他應收款期末余額顯示是負數(shù)了, 可以把它調(diào)到其他應付款整數(shù)嗎
老師 資產(chǎn)負債表里 應交稅費期末余額應該是負數(shù)還是正數(shù)啊
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
上年度沒有發(fā)票的費用計入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
老師,是不是軟件里面有地方內(nèi)設置好呢?
你好,說明報表的取數(shù)公式錯誤了?
好的,老師,科目余額表里面的其他應應收款期末余額借方也是負數(shù),應該怎么調(diào)整?
你好,科目余額表里面的其他應收款期末余額是負數(shù),應當調(diào)整到? 其他應付款
老師,利潤分配在科目余額表里面可以是貸方余額負數(shù)嗎?
你好,如果是虧損,是可以的
好的,老師,我們新公司還沒有開銷售發(fā)票,在科目余額表里,應交稅費-應交增值稅貸方余額可以是負數(shù)嗎?
不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合。