你好同學(xué),合同結(jié)算時不一定含稅,一般是發(fā)票價(jià)格里是含稅的,結(jié)算時不需要馬上交稅
老師,請教你一個問題,就是那個。那個初級的習(xí)題匯編,里面有一道題,就是我用鉛筆指的第三道。然后的就第一個圖片,第二個圖片是第三道題的解答,答案就是那個會計(jì)分錄。然后我這個在網(wǎng)上也學(xué)習(xí)了解了一下,就是那個答案里面的應(yīng)收賬款。這個金額覺得。給我在網(wǎng)上查了,有點(diǎn)兒。有點(diǎn)兒不一樣,因?yàn)槔锩嫔婕暗念}目,第三大廳里面有一個。開的那個代銷服務(wù)費(fèi)的一個增值稅發(fā)票價(jià)款是8000,需額是480。這個480的稅額就沒有說。算進(jìn)去,在答案里面你能不能幫我看一看?我感覺這個答案不對。這個。480的這個數(shù)額沒有計(jì)算進(jìn)去,就只計(jì)算的那個。8000的那個。
請問老師我今天考的幾個題!是這樣!消費(fèi)稅說木質(zhì)一次性筷子!押金逾期不退還!算價(jià)款我算時候算到銷售額里面了!對嗎!另外還有大題有一個問一個東西有消費(fèi)稅用于在建工程,最后有說城建稅多少!最后問應(yīng)計(jì)入稅金附加是多少!我沒加用于在建工程的消費(fèi)稅,就計(jì)算了城建稅和教育附加!不知道這兩道題對不老師
老師好,請問下這個題目在寫的時候是直接寫分錄 借:銀行存款 127.2 嗎?在算的時候就要把題目給的價(jià)款和稅款都合計(jì)放在銀行存款這個科目,然后倒擠出資產(chǎn)處置損益嗎?
老師 這道題不能理解 題目中說煙葉的成本是30.79萬元(含運(yùn)費(fèi)成本2.79萬元)那扣除運(yùn)費(fèi) 煙葉的成本就是28萬,在計(jì)算煙葉可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時不就應(yīng)該是28*10%嗎 為什么這個28說是含稅價(jià)要做價(jià)稅分離呢 成本本來也是不含稅價(jià)格吧
老師 這道題不能理解 題目中說煙葉的成本是30.79萬元(含運(yùn)費(fèi)成本2.79萬元)那扣除運(yùn)費(fèi) 煙葉的成本就是28萬,在計(jì)算煙葉可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時不就應(yīng)該是28*10%嗎 為什么這個28說是含稅價(jià)要做價(jià)稅分離呢 成本本來也是不含稅價(jià)格吧
老師,我想接一個建筑安裝公司的賬目,交接的時候,我一看,賬目太混亂,從2023年九月份才用365財(cái)稅軟件做賬,而且,科目混亂,加油費(fèi) 還入庫存呢,而且說,2023年以前的賬目,手工賬什么的根本沒有,老板還讓查查,看他這些年,錯在哪里了,我該怎樣弄這些賬目呢?麻煩您指導(dǎo)我一下,我想重新建一個賬套,好像還怕365財(cái)稅云和以前的稅務(wù)取數(shù)鏈接不上,感謝您,指導(dǎo)我一下,謝謝老師了!
就是我收到客戶的貨款 一共含稅金額47673,銷售面料的我們是一般納稅人稅率是13%,里面已經(jīng)含了我開給客戶多加的的8個點(diǎn),進(jìn)來的票廠家收我6個點(diǎn),現(xiàn)在應(yīng)該進(jìn)來多少的票的金額才能抵扣
2月1號不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因?yàn)殚_錯主體)5月10稅務(wù)申請又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請問一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時候怎么做會計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作