借銀行存款等 貸,其他業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借其他業(yè)務(wù)成本, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款。
一般納稅人物業(yè)公司,水費(fèi)是代收代繳,不加價(jià)出售,平來平走,填報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填?老師 ,有專票也有普票
我們是做平臺(tái)電商的,我們從供應(yīng)商那里進(jìn)貨,在平臺(tái)上轉(zhuǎn)賣出去,我們賺中間的差價(jià),但是我們不用實(shí)際采購,供應(yīng)商代發(fā)貨,我們對(duì)應(yīng)的用戶都是個(gè)人,不用開發(fā)票,這種的怎么做賬呢?
請(qǐng)問一下,收到專票時(shí)分錄做的是 借:管理費(fèi)用-郵電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 后來在發(fā)票平臺(tái)抵扣了但是沒有做分錄,該怎么做分錄,上面那個(gè)分錄做的是不是有問題?
老師我們是房屋出租的,幫租戶交水電費(fèi),中間有賺差價(jià)收益,我們屬于代收代繳,這樣分錄分別怎么寫
老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在沒有開票出去,沒得銷項(xiàng)稅但是有很多平時(shí)的費(fèi)用專票,進(jìn)項(xiàng)稅我怎么做分錄喲?
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因?yàn)殚_錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會(huì)計(jì)頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財(cái)務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快