您好,用三欄的就可以了。

小規(guī)模納稅人,需要登記應(yīng)交稅費(fèi)“應(yīng)交稅金(增值稅)明細(xì)賬”嗎?如需要請問怎么登?小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)的總賬是怎么登記的?
公司小規(guī)模納稅人,工程監(jiān)理公司。必須記錄總分類賬,三欄式明細(xì)賬分類賬,應(yīng)交增值稅明細(xì)賬,固定資產(chǎn)明細(xì)賬嗎?
老師您好,請問小規(guī)模納稅人手工賬下應(yīng)交增值稅是登記三欄明細(xì)賬還是多欄式?
老師您好,請問手工帳下,小規(guī)模我是先登記應(yīng)交增值稅明細(xì)賬。然后在結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅呢?
剛老師回復(fù)的還不明白,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng),和銷項(xiàng),是登三欄式明細(xì)賬,還是登應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅明細(xì)賬,還是兩個一起都要登
老師,電梯可以享受固定資產(chǎn)一次性扣除嗎?
建筑公司,因?yàn)?4年的成本票要25年才開,24年開不出來,所以在25年一季度暫估了24年的成本,比如說100萬,然后25年4月份票進(jìn)來了,再紅沖掉1季度暫估的100萬成本,這個方法可行吧? 然后我想這個暫估的成本呢最晚是不是可以等26年5月底也就是所得稅匯算清繳前紅沖?有什么稅務(wù)紅頭文件嗎? 然后26年又會涉及25年的成本沒開票進(jìn)來,暫估再26年一季度
老師,紅沖發(fā)票不管是當(dāng)月或者是隔月的紅沖是不是在增值稅申報表都不有額外的操作系統(tǒng)自動生成數(shù)據(jù),還是當(dāng)月紅沖就平了,隔月紅沖要填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出表數(shù)據(jù)嗎
老師請問一下,我們小規(guī)模納人,我們7月份,美團(tuán)是售價是163994.4元,我們開發(fā)票是合計(jì)金額:129,909.82元?合計(jì)稅額:1,299.08元,8月份美團(tuán)售價是192168.40元,開發(fā)票的金額是合計(jì)金額:154,894.10元?合計(jì)稅額:1,548.90元,9月美團(tuán)售價是:42291.60元,合計(jì)金額:111,917.82元?合計(jì)稅額:1,119.18元,我想請問一下,賬務(wù)要怎么做,會計(jì)分錄 怎么寫,然后我想銷售額按美團(tuán)的金額來確認(rèn)
可以折舊五年的與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的器具工具指哪些,我們制造業(yè),一些小額的設(shè)備太多了,也要做10折舊嗎,還是可以做5年
淘寶電商可直接按訂單款到賬時間和金額確認(rèn)收入嗎?這樣就不需要考慮退貨額度了
多發(fā)了,應(yīng)付職工薪酬余額貸方負(fù)數(shù),企稅第二行職工薪酬第二行怎么填,按個稅還是按賬上,按賬上大于個稅,應(yīng)該怎么填
有一家小規(guī)模企業(yè),7-9月各開具了1張發(fā)票(銷項(xiàng)),7月和8月各開了2千多的正數(shù)發(fā)票,9月份只開了一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,所以7-9月收入合計(jì)及銷售額合計(jì)都是負(fù)數(shù),請問我申報3季度增值稅報表時,是否會合計(jì)負(fù)數(shù)而產(chǎn)生退稅的可能呢?我很少遇到這種情況,以前都是坐班做的一般納稅人全盤賬務(wù)處理,這種小公司的還搞不懂了,我還沒進(jìn)入稅務(wù)申報系統(tǒng)
老師,無票收入還需要準(zhǔn)備合同嗎?
老師您好,財務(wù)在和外賬公司做對接的時候,如果自己的公司存在少報收入的情況。那么,財務(wù)怎樣做才能最大的程度上避免自己的風(fēng)險呢?

