你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是正常抵扣勾選。 貨物應(yīng)當(dāng)走報(bào)關(guān)出口才是啊?
外貿(mào)企業(yè)出口貨物怎么做賬,有形式發(fā)票和報(bào)關(guān)單,目前是暫估入庫的貨物,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒開,要怎么做賬預(yù)處理。之后取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票時又應(yīng)該怎么做賬。
老師,我問下進(jìn)出口紡織外貿(mào)企業(yè)有張進(jìn)項(xiàng)專票開的是*勞務(wù)*數(shù)碼印花,這個退不了稅進(jìn)項(xiàng)稅和普通企業(yè)一樣正常抵扣勾選是嗎?還有這張進(jìn)項(xiàng)我應(yīng)該怎么做賬???
老師,進(jìn)出口外貿(mào)紡織企業(yè),出口報(bào)關(guān)單相對應(yīng)的進(jìn)銷項(xiàng)都齊了,這個月有個這個 給客戶做數(shù)碼打樣的費(fèi)用,生產(chǎn)前,做的數(shù)碼樣品的收費(fèi) 確認(rèn)顏色款式的,這個進(jìn)項(xiàng)專票進(jìn)項(xiàng)稅額是和普通企業(yè)一樣正常勾選抵扣還是怎么操作???
我們公司是外貿(mào)公司,去年的時候有筆業(yè)務(wù),工廠開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,后期客戶不要了,退款了,工廠那邊我們也退貨了,但是當(dāng)時的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被之前的會計(jì)進(jìn)行了退稅勾選 想著之后出口抵扣,但是現(xiàn)在一直沒有賣的,工廠那邊想要把這張發(fā)票作廢,怎么處理,沒有報(bào)關(guān),能撤銷退稅勾選嗎
外貿(mào)企業(yè)。有一筆貨物客戶沒有報(bào)關(guān)直接走了。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該怎么處理?正常抵扣勾選么?
老師咨詢公司的咨詢收入是不是都不用交印花稅
企業(yè)所得稅中,彌補(bǔ)以前虧損的數(shù)據(jù)是看哪個表,哪個科目填寫的?
能不能咨詢老師們一個問題,能不能給個解決方案[破涕為笑],我們是小規(guī)模,工程咨詢類,剛好有段時間卡點(diǎn)了,開的都是30萬左右的票,被稅局懷疑拆分收入了咋辦,就比如說,23年的合同,24年收款時才開票了,這些有沒有好理由解釋啊[撇嘴]
老師你好我想問下我去自然人扣繳端申報(bào)綜合所得稅幫員工交了稅,這一筆我需要添加記賬憑證嗎,給員工發(fā)工資的時候已經(jīng)記過 借:應(yīng)付職工薪酬——職工工資 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在去申報(bào)綜合所得稅這一筆錢還要填寫記賬憑證嗎
小規(guī)模納稅人,3%的征收率減按1%征收,申報(bào)增值稅時,收入是填在3%還是1%
老師,請問我們公司的員工個人購買的電腦,發(fā)票是開的員工個人,但電腦主要是用于公司辦公,請問可以拿這個發(fā)票到公司做賬嗎?
成本票的問題:物流行業(yè)的成本票比較缺,請問老師,這個成本票應(yīng)該怎么來
老師,分公司屬于非獨(dú)立核算,是不是就不需要在稅務(wù)系統(tǒng)就行納稅申報(bào)
申報(bào)經(jīng)營所得個體戶經(jīng)營所得申報(bào)時,投資者減除費(fèi)用是灰色,顯示“您已在綜合所得扣款繳申報(bào)中享受扣除,本次申報(bào)不可重復(fù)扣除”,怎么回事
老師,公司有償借給其他公司(非關(guān)聯(lián))資金,賬務(wù)如何處理,
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就是客戶忘記報(bào)關(guān)了。這筆貨物的進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該怎么處理。出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷么?
你好,需要補(bǔ)做報(bào)關(guān)處理才是的?