您好,如果開票不超過30W這個(gè)按不含稅的收入填在第10行,如果超過30W填在第三行,再填附表,減2%
小規(guī)模納稅人,疫情期間,減按1%征收,請(qǐng)問填增值稅申報(bào)表的不含稅收入是按照3%換算填寫還是1%?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅,那開票的時(shí)候,票面上是按1%開還是按3%開具?
【補(bǔ)充】自2021年4月1日至2021年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按 1%征收率征收增值稅。這道題,3%的征收率減按1%的征收率征收,應(yīng)納稅款=含稅銷售額÷(1+1%)x1%
老師,這個(gè)新政策怎么理解,小規(guī)模還是按3%開具普票嗎?季度超過30萬(wàn)的,就在申報(bào)的時(shí)候填附表減按1%那種?像前年一樣?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。這句話的稅率是不是1%?
老師,小規(guī)模納稅人超過30萬(wàn),既開專票3%又開普票1%,紅沖了22年的一個(gè)免稅發(fā)票,負(fù)3萬(wàn),沒有重新補(bǔ)開,是以前開錯(cuò)了,這個(gè)負(fù)3萬(wàn)應(yīng)該填在那一欄啊,在報(bào)增值稅時(shí)候
@樸老師,別的老師別回答,
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除比例是多少?
老師,您好,個(gè)稅申報(bào)渠道(客戶端)和(扣繳端)的區(qū)別是什么呢
社保費(fèi) 沒有計(jì)提 繳納后直接做成: 借:管理費(fèi)用-社保(個(gè)人+公司部份) 貸:銀行存款 匯算做了納稅調(diào)增 影響大嗎
開給客戶的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)1000.8元,客戶實(shí)付1000元,差額0.8元要做賬嗎。做賬平賬的話0.8元用哪個(gè)科目
老師好,消防隊(duì)是怎么做賬的呢?
子公司能享受六稅兩費(fèi)的政策嗎
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄怎么做?銷售貨物的,成本做了結(jié)轉(zhuǎn)
老師,你好,我們甲方專戶支付工資15萬(wàn),我們收集起來(lái)轉(zhuǎn)到公賬上去沖應(yīng)收賬款,支付材料款,可以嗎