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計(jì)提工資:借管理費(fèi)用100、銷售費(fèi)用200、制造費(fèi)用300、生產(chǎn)成本400,貸應(yīng)付職工薪酬-工資650、其他應(yīng)付款-餐費(fèi)100、其他應(yīng)付款-個人社保費(fèi)200、應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅50。 付個人社保、個稅:借其他應(yīng)付款-個人社保費(fèi)200、應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅50,貸銀行存款250. 付工資時借應(yīng)付職工薪酬-工資650,貸銀行存款650,其他應(yīng)付款-餐費(fèi)的100咋平賬呢

2022-12-05 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-05 15:08

借其他應(yīng)付款、餐費(fèi)貸銀行存款,這個需要支付出去,這個是你們單位代收代付的嗎?

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快賬用戶1576 追問 2022-12-05 15:10

老師我們只扣不付

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齊紅老師 解答 2022-12-05 15:13

借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶1576 追問 2022-12-05 15:21

那老師,做一筆借管理費(fèi)用-福利費(fèi)(負(fù)數(shù))借其他應(yīng)付款-餐費(fèi),可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-05 15:22

是的,可以這么做的。

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借其他應(yīng)付款、餐費(fèi)貸銀行存款,這個需要支付出去,這個是你們單位代收代付的嗎?
2022-12-05
你好,哪個分錄也不對的。
2022-09-17
同學(xué)您好, 計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2024-07-12
?您好,1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 ?2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保? ?3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金? ?4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2020-12-15
你好,你的會計(jì)分錄是爭取的
2023-02-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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