您好,這個是可以申請的,能
您好,請問一下我4月份開錯的發(fā)票忘記作廢了,5月的時候做紅沖,但是申報的時候沒有交稅,形成了欠稅,6月份申報的時候可以抵扣欠稅嗎?我公司5月份沒有業(yè)務(wù)發(fā)生
你好..比如我們2019年又一筆誤收抵欠.增值稅有3萬..現(xiàn)在給客戶把欠的發(fā)票開了..超過了3萬..我們本月要注銷.用抵欠的把3萬增值稅抵了..剩下的我們繳納現(xiàn)金..我的問題 1??:9月份注銷稅務(wù).會影響我們給對方開具的9月份的發(fā)票嗎.. 2??9月份開具的這個發(fā)票.在前臺抵欠.并繳納現(xiàn)金增值稅余款以后.還需要繳納印花.附加.水利嗎
老師好,一般納稅人,2022年12月應(yīng)交增值稅,在2023年1月份應(yīng)該交納,但是沒有繳納,因為在1月份有開回來的進項票,所以要走留抵抵欠,這個怎么操作
老師好,一般納稅人,2022年12月應(yīng)交增值稅,在2023年1月份應(yīng)該交納,但是沒有繳納,因為在1月份有開回來的進項票,所以要走留抵抵欠,這個怎么操作
你好請問老師我代理的一家單位一般納稅人12月份產(chǎn)生了增值稅未繳納形成欠稅和滯納金了,我想問一下今年4月份有進項稅發(fā)票可以抵扣嗎?還是先把欠的稅交了呢?
(2023年)2×22年1月1日,甲公司購入乙公司20%的有表決權(quán)的股份,能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊?。當日,乙公司可辨認凈資產(chǎn)的賬面價值為 1 500萬元,除一批存貨公允價值高于賬面價值100萬元外,其他各項可辨認資產(chǎn)、負債的公允價值和賬面價值均相同。至2×22年12月31日,乙公司已將該批存貨的60%對外出售。2×22年度乙公司實現(xiàn)凈利潤300萬元,分派現(xiàn)金股利50萬元。不考慮其他因素,2×22年度甲公司對乙公司股權(quán)應(yīng)確認投資收益的金額為( )萬元。 A.52 B.60 C.58 D.48 老師,此題目怎么算?
老師您好!請問單位開具跨地區(qū)涉稅事項報告,涉稅事項聯(lián)系人填寫外省項目安裝負責人員可以嗎?后續(xù)開票由我們銷售公司出納開,不需要安裝聯(lián)系人自己開票吧?
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買蔬菜水果和其它商品付的運費會計分錄怎么做
老師,為啥財務(wù)要審核別人錄的進貨單銷售單,那個系統(tǒng)呢?
老師,攝像機、錄音設(shè)備、燈光等租賃出去并且配備專業(yè)人員的,這樣開票出去時稅收分類編碼選哪一個?
老師,因為質(zhì)量問題,貨早在2年前就退了,但是沒有做賬,現(xiàn)在供應(yīng)商退款了 怎么做賬
跟乙方合作,在工作過程中受傷了,最后乙方賠付100615元,乙方說個稅由甲方承擔,說個稅稅率20%會幫甲方代扣代繳,甲方后面可以申請個人所得稅退稅,但是甲方上個月有一筆7.5w項目款,甲方給人家開了發(fā)票,這筆收入會影響后面退稅嗎,還是乙方賠付給甲方的賠償款根本不用交個稅
老師還有個疑問就是一位王員工沒辦卡,將她的工資支付給另一位李員工了,這個李員工把錢給王員工了,王員工收到后寫了收條,工資每人1000元,銀行回單是一張2000元的一個李員工的姓名,這個我怎么做賬啊
問問你,關(guān)于生產(chǎn)加工制造企業(yè)出口退稅, 若是當月有出口銷售業(yè)務(wù),但是 當月應(yīng)納增值稅稅額是正數(shù)10 例如 (銷項稅額是50,進項稅額是40),免抵退稅額是8. 那當月是不是就不能退稅了?必須得有 進項稅大于銷項稅有留抵稅額這個前提條件才能退稅嗎?
你好老師個體戶經(jīng)營超市一個月一付房租費會計分錄怎么做
會不會被稅務(wù)查
這個是不會的,沒關(guān)系
稅務(wù)能不能來查賬
整個1不會查賬的,沒事
謝謝老師
不客氣的,早點休息