您好 請問您35欄填數(shù)據(jù)了么
老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢?我在第四部分填了抵扣勾選認證的發(fā)票分數(shù)金額及稅額,在第三項待抵扣進項稅額里本期認證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進項稅額底行本期認證相符且本期申報抵扣欄的發(fā)票分數(shù)金額及稅額和我認證的實際分數(shù)金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯了嗎?
您好老師,麻煩問下,我們是旅游公司,我們買了車的進項稅額報稅時填在了本期認證相符且本期申報抵扣那一欄可以嗎
老師,我上個月有1萬多的進項稅是認證了的,但是沒有抵扣,我上個月是填到表二的本期認證相符且本期未申報抵扣中,這個月填表時怎么沒有數(shù)據(jù)呢
老師。我剛剛在電子稅務(wù)局做的認證。可是報增值稅的時候,進項稅額,只有前期認證相符且本期申報抵扣那欄能填份數(shù)。我的問題是,現(xiàn)在還是四月份征期,我的申報抵扣都是四月份的,我認為四月份是當(dāng)期,我為什么本期認證相符且本期申報抵扣那欄填不上數(shù)?還是我對本期前期認知有誤?
老師,您好,我在本期認證抵扣的進項共計5份,但是抵扣了銷項后,還多了33.5元。這個金額在填報申報時需要在(待抵扣進項稅額,(一)下面的“本期認證相符且本期未申報抵扣26欄次”填列出來嗎??
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請問在什么情況下用這兩個明細科目?
老師,匯算時先上傳年度財務(wù)報表,這年度報表就是第四季度的報表嗎?
老師,你好,上個月開票才5萬塊,可以不交稅,進賬發(fā)票多抵扣點可以吧
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產(chǎn)負債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費計入什么科目?
還沒呢老師
哦。老師,填上35欄就自動帶出來了
那現(xiàn)在可以申報了么
老師,這個是我另外一個賬套。我4月14號認證的發(fā)票,三月沒進賬抵扣,我要四月份抵扣,然后我填報表的時候,填的第三欄前期認證相符當(dāng)期申報抵扣,但是我申報提交的時候,顯示比對不通過,我就退回來了??墒窃趺椿厥履??
之前那個賬套報完了老師
4月14號認證的發(fā)票 勾選平臺什么時候確認的
老師剛剛確認的
那附表二35欄可以自己填數(shù)據(jù)的
老師我取消以前的認證然后現(xiàn)在重新認證行不
老師,提示這樣
您附表二怎么填寫的 可以截圖我看看么
老師,您的意思是因為是剛剛確認勾選的,就是這個征期認證的的發(fā)票對嗎?那我就先填35欄,就可以是嗎?
正常是應(yīng)該先填35然后核對數(shù)據(jù) 無誤 然后保存
老師,我先填35欄,還是那個提示
您申報表截圖我看看啊
老師,附表二和主表
這個是主表稅款繳納。沒有銷項這個月
您附表二第3欄有數(shù)據(jù)么
沒有老師。因為就這三張發(fā)票,認定是當(dāng)期,就不能再填前期了吧?
是的 沒有填 系統(tǒng)有提示 不應(yīng)該啊
是這樣老師
老師,能否取消認證我再都重新認證?
您第三欄 沒有數(shù)據(jù)啊 系統(tǒng)還提示不一致 多刷新幾次看看呢