你好,應繳納的銷售稅額,是增值稅的計算,還是消費稅的計算??
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額20萬元,增值稅稅額3.2萬元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額6.96萬元。計算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務應繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費稅稅率15%。)
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額20萬元,增值稅稅額3.2萬元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額6.96萬計算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務應繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費稅稅率15%。)
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額20萬元,增值稅稅額3.2萬元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額6.96萬元。計算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務應繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費稅稅率15%。
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額20萬元,增值稅稅額3.2萬元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額6.96萬元計算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務應繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費稅稅率15%。麻煩是計算應繳納銷售稅額,謝謝完整計算過程。
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額20萬元,增值稅稅額3.2萬元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額6.96萬元。計算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務應繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費稅稅率15%。)嗯,是增值稅的計算有完整的。計算過程,謝謝。
老師,我想問一下我們單位在研發(fā)A項目的時候,銷售了一臺B設備,這個B設備也是花費了差不多半年的時間研發(fā)出來的,算B設備成本的時候,花費的材料人工差旅費這些是屬于研發(fā)支出呢還是完工的時候轉(zhuǎn)為庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本呢
老師,準備結(jié)賬,這是什么問題,怎么解決
老師,你好,我們公司工資是8月底計提,9月15日發(fā)放8月工資,我申報9月個稅9月填寫的金額是9月15日發(fā)放8月工資的金額申報的,這樣是不是申報錯誤了?
老師,您好!小規(guī)模納稅人享受醫(yī)療機構(gòu)免增值稅稅政策,免交的增值稅需要在增值稅申報表中,19欄“本期免稅額”填寫嗎?免交的增值稅,需要怎么做賬務處理?
我公司20年建了個煤棚3500萬,一直未做任何賬務處理,現(xiàn)在對方公司開進來200萬元發(fā)票,剩余發(fā)票后面會陸續(xù)開進來,現(xiàn)在我的賬務應該怎么處理?
老師,請問甲公司從乙公司進貨,乙公司也從甲公司進貨,甲公司做賬時怎么設置乙公司賬目,甲公司:應收賬款—乙公司,乙公司設置甲公司,就是應付賬款—甲公司,對吧
民辦學校,食堂要求獨立核算,教職工和學生也要分開,我想咨詢一下 獨立出來后 要怎么合并到學校的賬上面
老師,我司是一般納稅人,買了一臺屬固資產(chǎn)(機器設備),買進來時進項發(fā)票也抵扣了。用了半年左右就賣掉了,也開了增值稅發(fā)票出去,交了增值稅,現(xiàn)在做會計分錄時,這筆固定資產(chǎn)需要收入嗎,如果不做收入的話,那增值稅報表的收入與賬上的收入又對不上。請問怎么操作,謝謝
想請問下老師足浴店,技師日結(jié)工資這個費用,是計入管理費用還是營業(yè)費用呀
老師 ,資產(chǎn)負債表中“未分配利潤”的期末數(shù) - 期初數(shù) = 利潤表中的“凈利潤”,我們驗證的結(jié)果有差額 請問如何查找差異